你好,一開始的話,咱可以先掛應付賬款和預付賬款,后期只有拿到對應的發票以后,這個流程完成以后才能計入固定資產。
老師您好!我家有一些服裝是外采的不是自己家生產的,我家財務軟件和業務軟件不通,入庫和出庫需要手工在財務軟件記賬,我外采這些做賬是根據供應商付款單做借庫存商品,貸-銀行存款,然后月末銷售會計根據業務軟件出具一份進銷存報表給總賬會計做入財務軟件,但是這個進銷存報表里面包括了外采商品的入庫數量與金額,這樣財務軟件在庫存商品這里做重復,而且這個外采的付款,一般都是橫跨好幾個月能付完,一般都是先付30%訂金,再付60%貨款,全部入庫后再付10%尾款,而且這個總貨款在開始付訂金的時候是預估的,真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會確定下來準確的總貨款,我們再根據已付的款項付最后的尾款
老師我們6月份的時候跟一家國外公司約定,國外公司給我們公司設計大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬,同時6月份國外公司給我們開了一張商業發票,我們已經把這商業發票入賬作為“主營業務成本”但是6月份當時也沒簽訂合同,只是通過視頻會議通話約定,到了現在11月份圖紙還沒完成,國外公司突然說不給我們設計大橋圖紙,我們公司也不用給他們國外公司付款了,但是之前的商業發票已做賬,借:主營業務成本,貸:應付賬款~國外公司。現在我們公司也不會付款了,國外公司要把商業發票作廢了。這時候我們現在該怎么做分錄呢?
老師你好,我購買了一個機器呢,他120萬,我每個月都從公賬轉3萬里面,就拿這筆錢支付給對方,那我做兩筆是一個支付機器的費用,一個是購入機器的分錄,那還有一個是什么分錄?我是不是到時候交完這個款了,要做一個固定資產折舊啊?
老師,我們委托外面的廠給我們做模具,一開始付訂金10萬,后面又付10萬,尾款要很久才付,那我寫分錄的時候一直掛著應付賬款,那我什么時候可以入固定資產呢
老師,我們委托A公司幫我司建了一棟樓,完工后這棟樓于今年6月交付給我司,但是還有15%的余款未付,要等出了房產證才支付(房產證至今未出),之前付的款項都掛在其他應收款,我應該什么時候從其他應收款轉為固定資產?什么時候開始計提折舊?等到房產證出了我司支付剩余15%的尾款后又該如何賬務處理?如何計提折舊?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
內賬,也要看拿到發票才能入固定資產?
你好,內賬的話不用,咱沒有發票的話也可以入賬,只要咱確實能確定這個固定資產的時候,就可以入固定資產了。
老師,如果這套模具本來是我們得固定資產,后來轉讓給客戶去了,這怎么寫分錄呢
轉讓給客戶了,就相當于是把它清理了,可以借銀行存款貸固定資產清清理,借固定資產清理借累計折舊貸固定資產,差額計入營業外收入或營業外支出。
這筆錢本來是客戶要扣我們錢,客戶說把這筆款直接抵掉扣款,這又怎么做呢
你好,把應收和應付這兩個科目對沖就可以了。