朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

咨詢
Q

老師,我們委托外面的廠給我們做模具,一開始付訂金10萬,后面又付10萬,尾款要很久才付,那我寫分錄的時候一直掛著應付賬款,那我什么時候可以入固定資產呢

2022-11-09 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-09 10:37

你好,一開始的話,咱可以先掛應付賬款和預付賬款,后期只有拿到對應的發票以后,這個流程完成以后才能計入固定資產。

頭像
快賬用戶4850 追問 2022-11-09 10:44

內賬,也要看拿到發票才能入固定資產?

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-09 10:49

你好,內賬的話不用,咱沒有發票的話也可以入賬,只要咱確實能確定這個固定資產的時候,就可以入固定資產了。

頭像
快賬用戶4850 追問 2022-11-09 10:58

老師,如果這套模具本來是我們得固定資產,后來轉讓給客戶去了,這怎么寫分錄呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-09 11:05

轉讓給客戶了,就相當于是把它清理了,可以借銀行存款貸固定資產清清理,借固定資產清理借累計折舊貸固定資產,差額計入營業外收入或營業外支出。

頭像
快賬用戶4850 追問 2022-11-09 11:09

這筆錢本來是客戶要扣我們錢,客戶說把這筆款直接抵掉扣款,這又怎么做呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-09 11:22

你好,把應收和應付這兩個科目對沖就可以了。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,一開始的話,咱可以先掛應付賬款和預付賬款,后期只有拿到對應的發票以后,這個流程完成以后才能計入固定資產。
2022-11-09
同學你好 直接原分錄負數紅沖 然后按照發票來做就行了
2020-10-22
借:固定資產 貸:其他應收款 應付賬款 您從7月就可以計提折舊了。 支付余款時 借:應付賬款 貸:銀行存款
2023-10-18
不會的呀,你這里首先付的定金后面才是支付的余款啊,你這個直接就是一筆經濟業務,正常開票入賬,就可以了。
2021-04-01
您好 收到固定資產次月 要開始計提折舊 借:制造費用 貸:累計折舊
2022-10-20
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
主站蜘蛛池模板: 内丘县| 无棣县| 兴义市| 揭西县| 普兰县| 朝阳县| 黑山县| 巫溪县| 涪陵区| 唐海县| 全椒县| 攀枝花市| 阿拉尔市| 子长县| 安仁县| 宿州市| 禄丰县| 嘉定区| 博白县| 游戏| 盘锦市| 古交市| 龙岩市| 汝阳县| 当阳市| 西峡县| 京山县| 广饶县| 云梦县| 湖州市| 嵊州市| 定结县| 西充县| 孝昌县| 南和县| 新丰县| 商城县| SHOW| 渭源县| 海南省| 六安市|