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我公司購買了一批設備,差不多800萬左右且對方已開票,我公司也已經計入固定資產科目,因為該批設備款一直沒付清款項,所以銷售方提出銷售折讓,金額600萬左右給我們。但是之前已經入賬且已經抵扣進項,現在該怎么處理?

2022-11-08 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-08 16:01

你好,現在需要給對方開紅字信息表是嗎?借應付賬款、貸固定資產、應交稅費、應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶4638 追問 2022-11-08 16:03

不開紅字表,因為這個是進口設備且已入賬,銷售方說直接原來的金額打折讓我們早點把錢付清

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齊紅老師 解答 2022-11-08 16:05

沒有支付的那一部分,你可以借應付賬款貸營業外收入,這個可以抵扣的。

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快賬用戶4638 追問 2022-11-08 16:58

好的,像這種需要出具一些什么證明文件嗎?

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快賬用戶4638 追問 2022-11-08 16:58

比如說出具些證明什么的

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齊紅老師 解答 2022-11-08 17:00

你好 出一個補充合同就可以了。

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快賬用戶4638 追問 2022-11-08 17:07

補充合同就是把銷售折讓這些寫清楚就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-08 17:10

你好 是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,現在需要給對方開紅字信息表是嗎?借應付賬款、貸固定資產、應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2022-11-08
你好同學賬務是看現在余下的年限是多少去折舊,稅務上按原賬上的價計量
2021-04-22
同學你好 對的 沒有發票的要調增
2023-04-27
你好;? 是的; 還是按照賬上的數據 來寫金額 ;如果? 你這個折舊額 與你稅務上的折舊年限有差異; 就會涉及調增的?
2023-04-27
同學你好 要做分錄是嗎
2023-05-31
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