可以全部領(lǐng)用,公司并沒有銷售,只是放在了不同的地方,借庫存商品-樣品實(shí)驗(yàn) 貸庫存商品-倉庫。如果是給客戶了,則需要視同銷售交稅。借現(xiàn)金等?貸主營業(yè)務(wù)收入?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
年初購買了一批樣品已做庫存商品入庫,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,年底才收到進(jìn)出庫明細(xì),樣品已被領(lǐng)用完,請問我要怎么做賬務(wù)處理?能一次性體現(xiàn)庫存商品全數(shù)領(lǐng)用嗎?
老師,我們向廠家購買一批作為宣傳講課時(shí)演示使用的消耗型的藥品,然后貨款是一次性支付的,但是樣品是每個(gè)月領(lǐng)取使用的,我剛接手,之前的財(cái)務(wù)把這個(gè)樣品做到庫存商品了,那我后期要怎么處理呢?本來我覺得應(yīng)該可以作為銷售費(fèi)用,現(xiàn)在是不是從庫存商品科目出來就要交稅了?
你好!我公司是一般納稅人,發(fā)現(xiàn)去年有一筆庫存商品領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)分錄金額錯(cuò)了。 購買時(shí):借:庫存商品 8 應(yīng)交稅金 2 貸:銀行存款 10 領(lǐng)用時(shí):借:其他業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:本年利潤 10 貸:其他業(yè)務(wù)成本 10 領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)按了價(jià)稅合計(jì)的金額入了,和購買時(shí)的庫存商品的金額不相等。進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了。如果想調(diào)整后面領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)兩個(gè)分錄,怎樣調(diào)整呢?
老師 我還想再問一下 之前的問題 有兩張品名相同的進(jìn)項(xiàng)票 現(xiàn)在要求往外開一部分 用一張不夠抵 兩張都用就太多了 不想做留抵,我用其他商品的進(jìn)項(xiàng)稅票抵扣銷項(xiàng)稅 請問1、這樣具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做;2、結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是只能結(jié)轉(zhuǎn)相同品名已抵扣的發(fā)票數(shù)額呢, 那樣企業(yè)所得稅不考慮其他費(fèi)用是不是就太高了;3,未抵扣的發(fā)票用不用入庫 要不入庫開出去的數(shù)量就比入庫的數(shù)量多了 怎么能行嗎
老師,一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
今年小微企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠是啥
工會(huì)經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在系統(tǒng)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù),我們必須按照系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)繳納嗎?
財(cái)務(wù)報(bào)表上的財(cái)務(wù)費(fèi)用包括手續(xù)費(fèi)和利息收入都沒有發(fā)票 管理費(fèi)用的工本費(fèi)沒有發(fā)票 調(diào)增的時(shí)候填在扣除類下的其他欄嗎
老師,請問下結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)成本的邏輯關(guān)系是什么?結(jié)轉(zhuǎn)損益包含了結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師第一季度公司盈利2萬元,公司從開業(yè)到目前總共向法人借款1.95萬元,這筆盈利可以用來償還法人借款嗎,不過長還法人借款總共還剩500元,是用這500元計(jì)算所得稅收入嗎?
老師,現(xiàn)在很多企業(yè)拿無形資產(chǎn)實(shí)繳,這個(gè)可以不攤銷,就掛在賬上嗎
老師,以前年度房租費(fèi)當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有發(fā)票沒做費(fèi)用而做的往來科目,在今年找房東把費(fèi)用發(fā)票都開了,請問現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么辦呢?記到今年的費(fèi)用嗎沖以前年度往來,還是都需要反結(jié)賬改申報(bào)表
我想公司的賬號換其他銀行如何去操作呢?
老師你好,應(yīng)收賬款,收少了,沖收入,是這樣嗎老師
我們這個(gè)樣品是藥品,從廠家買來,然后分派到各個(gè)醫(yī)療點(diǎn)試用,這應(yīng)該算是給客戶吧?
對的,要視同銷售的,同學(xué)