你好,所得稅抵減6000,這個(gè)是如何得來(lái)的呢? 如果每個(gè)月5000的扣除限額,那是6萬(wàn),而不是6千啊? 是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅計(jì)算??
請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)納稅所得稅是1200000(試用稅率35%,速算扣除數(shù)65500,同事享受6000的殘疾人政策) 現(xiàn)在是不是有個(gè)體工商戶(hù)減半征收個(gè)人所得稅,那么怎么計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅呢?
老師,個(gè)體戶(hù)應(yīng)納稅所得額120萬(wàn),稅率35%,扣除稅65500,所得稅抵減6000,個(gè)體戶(hù)應(yīng)該交多少稅啊
你好老師,個(gè)體工商戶(hù)應(yīng)納稅所得額90萬(wàn),應(yīng)該交多少個(gè)稅?
老師,個(gè)體戶(hù),應(yīng)納稅所得額90萬(wàn)和應(yīng)納稅所得額120萬(wàn)應(yīng)該怎么計(jì)算個(gè)人所得說(shuō)呢?
老師;個(gè)體戶(hù)應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)要交多少稅
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶(hù),核定征收的一個(gè)月不超3萬(wàn),超了會(huì)收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤(rùn)就高,能舉例子嗎
老師,公司買(mǎi)車(chē)哪些費(fèi)用是可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
就是這道題目,我想問(wèn)下他應(yīng)納稅所得額120萬(wàn),應(yīng)該交多少稅啊
你好,根據(jù)你提供的信息,應(yīng)交的稅款=120萬(wàn)*35%—65500—6000 這樣也沒(méi)有正確答案啊?
那是因?yàn)閭€(gè)體戶(hù)他應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以?xún)?nèi)的部分他可以在現(xiàn)行基礎(chǔ)減半征稅,
你好,這里應(yīng)納稅所得額已經(jīng)是120萬(wàn),不符合減半的條件啊?