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老師您好!處置固定資產開出了專用發票,請問申報的時候在哪個表填寫的?

2022-11-07 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 15:15

填寫附表1:按照開票或未開票應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產處理價格)÷(1+3%); 2. 填寫申報表主表:應將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”,申報表一般會自動引用附表1的數據; 3. 填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應納稅額減征額”。

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快賬用戶7464 追問 2022-11-07 15:20

我們這個不符合簡易征收的,開出的是13%的專票來的

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快賬用戶7464 追問 2022-11-07 15:26

之前問過學堂的老師:他是這樣回答的?請問是對還是錯?

之前問過學堂的老師:他是這樣回答的?請問是對還是錯?
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齊紅老師 解答 2022-11-07 15:27

學員您好,是的,對的

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快賬用戶7464 追問 2022-11-07 15:28

那是不是不用特殊填寫?直接按之前那樣申報去申報就行了?還是要另外怎么填寫增值稅申報表?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 15:43

填寫附表1:按照開票或未開票應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產處理價格)÷(1+3%); 2. 填寫申報表主表:應將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”,申報表一般會自動引用附表1的數據; 3. 填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應納稅額減征額”。

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快賬用戶7464 追問 2022-11-07 15:50

老板你是不是重復了呀?也搞錯了我開的是13%的哦?怎么又簡易計稅了呢

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齊紅老師 解答 2022-11-07 16:03

開的13%的票正常申報即可無需另外處理

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快賬用戶7464 追問 2022-11-07 16:22

那請問增值稅負是不需要另外計算嗎?就是按主業務增值稅負就可以了?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 16:26

同學您好,按主業務增值稅負就行

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填寫附表1:按照開票或未開票應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產處理價格)÷(1+3%); 2. 填寫申報表主表:應將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”,申報表一般會自動引用附表1的數據; 3. 填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應納稅額減征額”。
2022-11-07
你好 填寫? 13稅率 貨物 無票收入里?
2023-04-10
填寫增值稅申報表時是填寫在未開具發票那一欄的。
2023-06-19
你好,固定資產處置通過固定資產清理過渡,最后轉讓資產處置損溢。不會出現增值稅申報表與所得稅申報表收入不一致的情況。正常在增值稅申報表中填報即可。
2024-06-21
對的是的,是這么做的。
2021-12-08
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