同學對的,是你說的流程
老師好,想咨詢一下,我公司與非本公司的員工簽訂租車協議,是屬于私車公用?還是租車協議?需要申報個稅嗎?
老師,我們公司和員工簽訂私車公用協議,約定車輛的保養保險費都由公司承擔可以嗎?簽訂協議后私車公用的油費,違章費我們是以補助形式發放合規還是實報實銷形式合規呢?如果補助形式是不是必須合并工資報個稅,但不用個人提供發票對吧?
提問:老師問下公司問股東租車;500元以下不用開票和計交個稅這個是指簽訂私車公用協議時可以按照這個操作嗎?簽訂私車租賃協議的話這條能不能適用呢?
老師好,老板的車,公司用,想要報銷這個郵費,是不是簽訂一個公車私用協議,然后我協議寫一年500元補助,就可以了?
公司跟員工或老板簽訂的私車公用協議有模板嗎?麻煩發我一下這個私車公用協議簽訂之后,這個車相關的哪些不費用不能入賬呀?是保險和修車的費用嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
這個500我直接現金形式,寫個收據可以嗎?就不要票了
同學,是可以的,不過最好去稅局代開票
老板嫌棄麻煩,那么這樣的話,是不是老板那500的收益還要考慮個人所得稅?
個稅也是免稅的,同學
為啥啊,不是跟工資一起申報嗎
這個是勞務費的,同學
勞務費不要跟工資一起申報個稅嗎?
對的,同學,是單獨申報的