你好;? ?到達日期就是外經證到達日期,實際經營日期就是你實際經營的起止日期
老師,當期損益是什么意思,為什么制造費用不屬于當期損益,非日常經營活動的損失和利得計入營業外支出和收入也不是當期損益嗎?
請問老師,這個畫紅線的實際生產經營日,怎么界定,是拿到營業執照的日期,還是試營業的第一天,還是正式營業的第一天,還是營業后取得第一筆收入的那一天。
老師,我們外出經營活動表的日期是按照合同上日期開的,現在已經到期了,1、但稅務局的意思,反饋了重開,可是還是一個合同啊,只能從簽協議,那么協議怎么簽?2、我們想延期至2024年,因為那會才過質保期,我們怎么給稅局解釋?以上兩種情況一般都是怎么處理的?
老師好,跨地區經營要反饋注銷 里面有一項到達日期是填關于什么的日期
老師,外經證反饋實際經營日期始和實際經營日期止,到達日期是什么意思,填哪天?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
好的,老師,預繳稅款征收率怎么填?
你好;? 一般計稅按2%來預交增值稅的; 簡易計稅按3%預交增值稅的?
好的老師,我以為是增值稅和企業所得稅加一起呢,然后預繳稅款填增值稅的嗎?
你好; 不是的; 預交增值稅按3%或者2% ;企業所得稅的話? 預交一般是千分之二的 ; 附加稅和印花稅都會預交的(看你地方稅務局的要求? )
我們是按簡易計稅3%預交的,應補預繳金額填多少呢?
?你好;按照你合同金額來寫 ; 你之前預交? ?正常是按合同金額或者是開開票金額 ;? 開一次預交一次即可? ?