您好,這個(gè)是可以的,現(xiàn)在能開(kāi)的話就可以
老師,施工企業(yè),2019年前是核定征收企業(yè)所得稅,2020年開(kāi)始實(shí)行查賬征收。因施工企業(yè)工程時(shí)間跨度大,并且是按開(kāi)票金額確認(rèn)收入,因而之前的項(xiàng)目還有很多現(xiàn)在未開(kāi)完的發(fā)票,但付給施工員的款大多已付清,意味著今年查賬征收開(kāi)始,沒(méi)有相應(yīng)的成本票進(jìn)入。現(xiàn)想把去年之前的老項(xiàng)目,按合同金額確認(rèn)收入,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,這也意味著要重新調(diào)整憑證,重新入賬,若如此操作,有什么問(wèn)題或有什么風(fēng)險(xiǎn)、弊端?
老師,我公司建筑業(yè)2019年核定征收,因?yàn)?0年改為查賬征收,所以19的項(xiàng)目按核定征收提前完稅開(kāi)了張價(jià)稅合計(jì)3125000的發(fā)票,現(xiàn)在紅沖后又開(kāi)了262776.62的發(fā)票,報(bào)稅如何處理
老師,2016年5月28號(hào)簽的合同,2016年年底已經(jīng)完工了(核定征收),到2022年9月(查賬征收)才開(kāi)發(fā)票撥款,現(xiàn)在支付的工資可以作成本么
老師,查賬征收的建筑公司的項(xiàng)目20年老板墊資完工了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,沒(méi)有開(kāi)成本發(fā)票,到22年甲方才撥款開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)收入,無(wú)法取得成本發(fā)票,去郵政代開(kāi)的話沒(méi)有資金流,收入和成本確認(rèn)時(shí)間為22年,但是實(shí)際施工業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間為20年,這種情況怎么處理?
老師,17年核定征收時(shí)完工的項(xiàng)目,22年查賬征收才開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)收入,現(xiàn)在去郵政代開(kāi)成本發(fā)票可以抵扣22的所得稅么
土地使用權(quán)的攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢(qián)有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷(xiāo)售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
17年核定征收,當(dāng)時(shí)就完工了,22年查賬征收,稅收政策就不一樣,好像也不符合所得稅權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)期間嘛
你只要能開(kāi)成票,就可以
代開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有任何的支撐材料,沒(méi)法確定實(shí)際業(yè)務(wù)情況
你當(dāng)時(shí)不是沒(méi)有開(kāi)嗎