對的,是的,是這么做。
老師固定資產折舊,預計凈產值有,那如果是36個月,那就不能折舊到36個月了吧,要留下預計凈產值金額不折舊是嗎?
你好,老師,請問下,我當時系統是9月份賬沒做賬,9月份計提折舊后,就把固定資產折舊清單打印出來,后打折清理固定資產開票了,開票是在10月份,然后我現在做10月份的賬,是不是又要計提折舊才能清理固定資產。我只能按折后的那個開票金額來做分錄是吧。
老師我公司的固定資產每月這就是1409.4,現在固定資產凈值是1206.09元,那么10月份在折舊一個月下個月就不用再折舊了是吧
老師你好,我想問一下,就是固定資產折舊,我在固定資產那里錄入之后,我每個月做賬我還要不要寫固定資產折舊的分錄?
老師你好,我想問一下,就是固定資產折舊,我在固定資產那里錄入之后,我每個月做賬我還要不要寫固定資產折舊的分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
你看下是不是已經計提完了折舊,這個是殘值的。
老師這個固定資產凈值是1206.09,殘值額是2615.37,這下是不是多計提了呀
是的,應該是多折舊了一個月。
那怎么辦呢
你看下他折舊了月份時間是不是多了一個月,如果是的話,你再紅沖就行。
是多折舊了一個月,老師我看最后總折舊額是71631,折舊基數是71630.77,這種情況可以嗎
固定資產凈值是2215.15,殘值額是2215.38,這個有差距可以的嗎
你好,你紅充一個月的折舊就可以的,多折舊了肯定是不行的。
老師我說的是如果沒多折舊一個月,最后固定資產凈值與殘值額也有幾分差距這樣可以的嗎還是必須嘚一致呢
你好 幾分錢四舍五入的可以不調
老師如果殘值額是746.15,固定資產凈值是746.39
可以不用調整的同學啊。
這個不一樣正常是嗎,怎么解釋呢
你好,這個是四舍五入的差異,幾分錢幾塊錢的差異 你那個是差了1000多塊錢。正好差了一個月的折舊。