同學(xué)您好,銷售出庫單出庫成本統(tǒng)計表
老師,根據(jù)原始憑證登記記賬憑證,那結(jié)轉(zhuǎn)損益時,根據(jù)什么來做賬那?
銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本用什么單子做憑證?
銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本根據(jù)什么來做記賬憑證?
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)什么來結(jié)轉(zhuǎn)的呢?像生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)根據(jù)什么結(jié)轉(zhuǎn)的?銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)又是根據(jù)什么來結(jié)轉(zhuǎn)的呢?
結(jié)轉(zhuǎn)成本 是根據(jù)什么來做賬
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
我是一個月進一批貨,直接這批貨當月就銷出去了,之前一直以為是進了多少全銷出去了,所以每月就按進貨入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的,庫存商品一直是0,才知道不是這樣的,那我以前的怎么調(diào)整
當年的同學(xué)您好,一般是紅字沖回 的,負數(shù)表示就可以的 以前年度 的 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應(yīng)交稅費 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸:未分配利潤
以前的重新沖工作量太大了,就按現(xiàn)在的庫存入一筆行嗎?借庫存商品。 貸什么呢老師
你好,也行的, 沒問題
那貸方寫什么呢
同學(xué)您好,利潤分配-未分配利潤
本年利潤月末用不用轉(zhuǎn)到未分配利潤
如果是暫時沒分的話
你好,不要 的,這種情況 不要的,年底一次做
那不應(yīng)該借庫存商品。 貸本年利潤嗎?
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費用科目,借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤
我說我賬上庫存是o,但我實際有庫存,所以我現(xiàn)在按實際庫存入一筆,是不是應(yīng)該貸本年利潤呢
是的沒錯, 是這樣的