對的,是的,是這么做的。
老師好!小微企業,公司購入材料一批,未付款,供應商只給了發貨單,未開發票給我們,分錄:入庫,借庫存商品貸應付賬款暫估,出庫,對方收貨驗收,借主營業務成本,貸庫存商品,對嗎?
我們欠工廠貨款,后貨從我們倉庫發出,款項支付工廠,欠工廠貨款:借 :庫存商品 貸:應付賬款,倉庫發貨:借:應付賬款 貸:主營業務收入 結轉成本:借主營業務成本貸:庫存商品,從我們倉庫發出后需確認收入,等于我們把賺的錢還貨款了是嗎
請問,我們是貿易型小規模企業,現在購買了一批貨物之后,直接發到客戶的倉庫。實際我們并沒有經手貨物,貨物直接從供貨商送到客戶倉庫了。 那么我們做賬的時候是不是這樣? 支付貨款: 借:庫存商品 貸:銀行存款 結轉銷售成本: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 對嗎?
老師,請問。我們是電商行業,客戶在我們店鋪買了東西,由廠家給我們發貨。發貨了我們給他們貨款(一件代發價)分錄:是不是,借:預付賬款-廠家 貸:銀行存款 借庫存商品 貸預付賬款,借:主營業務成本 貸 庫存商品,這個分錄對不對?
摘要:已發出貨 未收到錢 借發出商品3000 貸庫存商品3000 摘要:收到錢了 借庫存商品3000 貸發出商品3000 沖減后開始做應收賬款 主營業務收入成本銀行存款這些 借應收賬款3200 貸主營業務收入3000 銷項稅額200 借主營業務成本3000 貸庫存商品3000 借銀行存款3200 貸應收賬款3200 這樣就行了是吧?老師
老師送員工的福利費進項轉出,借方做什么科目
老師,你好,請問我們公司是當月發放上月工資,請問這樣的話我每個月的憑證是只需要做上月的工資計提和發放,還是除了上月發放的工資連本月的也要做?就是說4月份的憑證里面只做3月的計提和發放工資還是連著4月的計提工資一起都要做?
收有關單位對我們開具的機械密封的發票,我需要稅收編碼這個怎么查
老師,麻煩問下會計法里關于賬套規定,您能幫我發下嗎
老師個獨企業,人員信息采集填加成功報送不上去,提示到大廳變什么,但是在廳說沒有什么變更的,說采集的的問題
請問辦公室新裝修,支付的裝修費家具費分別計入什么科目怎么做分錄
老師,給提供一個因為我們購買木材樹枝,由于未妥善管理保管下雨等導致發霉變質,無法對外銷售、只能作廢處理的情況說明?應該計入什么科目?
供應商找的運輸公司,運輸費他們幫我們墊付,但因注冊平臺是他們公司名字。只能開他們發票,像這樣情況。我們怎么獲得我們需要支付給他們運費發票?
銀行手續費匯算清繳時需要納稅調增嗎?
老師好!請問個稅申報有關政策可扣除內容,比如低收入人群扣除6萬等,在申報APP中如何反映,課上沒看到。