同學你好 借:銀行存款 借:主營業務成本 負數
請問,工程施工中,未收到發票這樣做對不對 借:工程施工-暫估。 貸:銀行存款 月末結轉 借:主營業務成本 貸工程施工-暫估 那紅字沖回,然后怎么做
實際發生的合同成本 借:工程施工 貸:應付工資、庫存材料等 已結算的工程價款 借:應收賬款 貸:工程結算 已收的工程價款 借:銀行存款 貸:應收賬款 確認的收入、費用和毛利 借:工程施工——毛利 主營業務成本 貸:主營業務收入 工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結算”科目的余額對沖 借:工程結算 貸:工程施工。請問老師,主營業務成本怎么計算?謝謝!
我是建筑業,成本票不夠,月底暫估 借工程施工100 貸應付賬款~暫估100,結轉成本時 借主營業務成本100 貸工程施工100。次月沖暫估 借工程施工-100 貸應付賬款~暫估-100,對嗎?
請問7月做賬時借工程施工 貸銀存 借主營成本 貸工程施工 到10月的賬,要紅沖掉,怎么沖呢?
老師,請問下工程施工這樣做分錄對嗎 預收工程款: 借:銀行存款 貸:應收賬款 收到工程結算單: 借:應收賬款 貸:工程結算 開發票 借:主營業務成本 (工程施工轉主營業務成本) 借:主營業務成本 貸:主營業務收入 貸:工程施工 完工 借:工程結算 貸:工程施工
老師,請問,公司員工另外注冊個體戶給公司開票,這有什么稅務風險嗎?
請問老師,非金融機構貸款的利率最高扣除標準是多少?
小私企,固定資產要編號嗎
老師,請問下再生資源行業,稅務要求所得稅有稅負預警,不能享受小微企業,現在是調增了資產,下個月沖回可以嗎
購買的空調計入固定資產哪一類(電子設備),最低折舊年限幾年?
老師 之前有領導借備用金來裝修辦公室 是我們租的一層樓 然后裝修來辦公的現在已經全部裝修好了的 只是現在才喊他們開發票 這個怎么做分錄呀
請問個體戶現在的最新報經營所得A表又變了嗎?就直接申報就可以?已經有收入和成本費用的數據?,不用自己填數據了?
請問老師暫時不結轉的人員成本,期末在財務報表中怎么提現?就是項目還沒開票但是產生了人員工資成本
公司購買個人房產屬于商品房,合同價款35萬,支付合同價款35萬。稅局核定公允價為65萬,按65萬繳納個稅,開具發票,以以65萬開具該項固定資產。是按35萬入賬,還是按65萬入賬,請說明科目
老師,增值稅申報表上,哪個數據體現的是本年實際繳納的增值稅呢?
這樣子,工程施工不用理會了嗎
不用,一步就調完了。