同學你好 對的 這個做不了的
老師,我們是貿易公司,出口退稅發票工廠剛剛給我們開出來了,但是我報錯數量了,對方不肯重新開說,說把其中一張發票數量改了,但是這樣單價和前面開的不一樣現在吧其中一張數量改了,但是金額和數量,對上的,會影響退稅嗎
老師,出口報關單底單上面的金額跟開票金額不一致,這樣可以做出口退稅嗎?因為報關單底單里面的金額是包含有利潤在里面的
老師您好,想請問下,出一批貨物,實際收匯了十筆,但是出口只出口了五筆,金額報關單金額和收匯金額不一致這樣可以嗎。因為這中間有找貨代出口了五筆
老師,我想請問下報關單金額與收款金額一樣,但是數量不一樣, 這就會導致單價不一樣,這個是做不了出口退稅的吧,謝謝
老師,我們出口報關,報關資料有19項產品,但是報關行按照相同品名合并了,導致每個單品的單價與合同不一致,但是總數量和總金額是一樣的。這樣能出口退稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
那只能做出口免稅,是吧,
對的 可以出口免稅的