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甲公司2021年度利潤表中營業收入為6700萬元,營業成本為3874萬元,稅金及附加265.5萬元,管理費用1650萬元,財務費用280萬元,銷售費用980萬元,資產減值損失491萬元,公允價值變動損失60.5萬元,投資收益600萬元,營業外收入800萬元,營業外支出350萬元。已知,甲公司以前年度尚未彌補的虧損有9萬元。【要求】對甲公司2021年度的企業所得稅進行賬務處理。

2022-11-02 13:30
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齊紅老師

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2022-11-02 13:32

您好,應納稅所得額=(6700-3874-265.5-1650-280-980-491-60.5%2B600%2B800-350)%2B(491%2B60.5-9)=691.50,借,所得稅費用691.5*25%,貸應交稅費-應交企業所得稅

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同學你好 先計算出利潤總額,再加上
2022-11-02
您好,應納稅所得額=(6700-3874-265.5-1650-280-980-491-60.5%2B600%2B800-350)%2B(491%2B60.5-9)=691.50,借,所得稅費用691.5*25%,貸應交稅費-應交企業所得稅
2022-11-02
您好? 解答如下 應納稅所得額=6700-3874-265.5-1650-280-980%2B600%2B800-350-9=691.5 所得稅=691.5*25%=172.875
2022-11-02
你好同學,稍后回復您
2022-11-02
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-11-17
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