您好,學(xué)員。是需要更正前期報(bào)表的,一般征期后,納稅人發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤需要更正報(bào)表的,需要憑稅控盤(pán)、公章、正確申報(bào)表、稅務(wù)登記證副本(“一證一碼”的納稅人準(zhǔn)備好加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照)、經(jīng)辦人身份證到稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺(tái)做補(bǔ)充申報(bào)。
我公司有一個(gè)300元的應(yīng)退稅額,現(xiàn)在有專管員給的兩個(gè)方案:一,查賬,退稅???二,電子或者代理稅務(wù)局更正申報(bào)表;但是退稅很麻煩,所以老師,更正申報(bào)表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了這個(gè)稅?
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,印花稅申報(bào)所屬期默認(rèn)11月了,但專管員要我更正申報(bào)所屬期改回201912月的,但更正申報(bào)表所屬期改不了,我是要去前臺(tái)更正,還是等12月份申報(bào)11月的稅期更正?
哈嘍,老師好。個(gè)稅系統(tǒng)里征期內(nèi)更正申報(bào),但是前提已經(jīng)扣款成功了。現(xiàn)在需要申請(qǐng)退稅。這個(gè)操作呀
老師,您好,上次我問(wèn)深圳稅務(wù)系統(tǒng)申請(qǐng)減免以前期退稅,在“一般退抵稅管理”里面申請(qǐng)退稅前是不是還需要先去更正前期的報(bào)表?更正報(bào)表在哪里更正呢?
老師,您好!請(qǐng)教一下去年1-6月份的時(shí)候,有稅費(fèi)暫緩繳納,我1、2月份繳納了稅費(fèi),3月份退回了,如果是更正申報(bào)表,是在3月份申報(bào)表那里更正嗎?要更正哪一欄
我在平板怎么樣下載黃岡優(yōu)課
老師差額征收全額發(fā)票也按發(fā)票上不含稅確認(rèn)收入,那銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢?也按發(fā)票上的確認(rèn)嗎?不是確認(rèn)多了嗎
老師,往出開(kāi)購(gòu)進(jìn)的發(fā)票時(shí),是取得時(shí)什么名稱就開(kāi)什么名稱是嗎?
你好我想買(mǎi)個(gè)初級(jí)會(huì)計(jì)證可以么
企業(yè)所得稅年報(bào)中108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式(2019年版)是什么意思,我看做賬時(shí)我們采用的是2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以應(yīng)該選擇否嗎
勿接!勿接!請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答其他人勿接否則差評(píng)的勿接
老師,法人把買(mǎi)的房子租給公司去代開(kāi)發(fā)票需要繳納哪些稅,月租金定在多少合適呢?140平方米大的
老師差額開(kāi)票直接按發(fā)票不含稅收入確認(rèn)收入,那差額征收全額開(kāi)票,怎么確認(rèn)收入啊
收到背書(shū)轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)的承兌匯票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題 企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)好還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)好
就是說(shuō)我辦理這個(gè)申請(qǐng)退稅,只是線下去前臺(tái)辦理,不能在稅務(wù)系統(tǒng)里面直接更正申報(bào)表嗎?
是的。已經(jīng)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正的,必須到辦稅服務(wù)廳辦理。納稅人補(bǔ)報(bào)和更正財(cái)務(wù)報(bào)表需提供正確的財(cái)務(wù)報(bào)表原件并加蓋公章。如需修改前期報(bào)表(后期報(bào)表已經(jīng)報(bào)送的),需提供要修改所屬期至最近一期的所有財(cái)務(wù)報(bào)表原件并加蓋公章。