你好,同學重新提問,老師不小心接了。
老師,我們公司有十幾種產品,但是每次購進的時候他沒有做明細,只做了一筆分錄,借庫存商品-存貨,貸現金,。這個月發生的有贈送的產品和自用的產品,他都做銷售收入了。但是都是做的成本(進貨價格。)收入,結轉成本也是進貨的價格,他寫的是,借主營業務成本 貸庫存商品-存貨 覺得他寫收入的分錄和結轉成本的分錄沒有什么關系
之前領用材料做了分錄是借生產成本貸原材料,然后結轉了成本貸庫存商品貸生產成本,又在另外一套賬中重復做了一樣分錄結生產成本帶原材料,但是沒有進行結轉成本,在資產負債表中沒有結轉的生產成本變到了在產品中,現在我要把兩套賬資產負債表進行合并,我要把在產品數據去掉,但是不平衡了,還要去掉什么
老師好,剛接手的一家生產企業關于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發生的成本就將這些發生的成本轉入生產成本,到了月末就將生產成本結轉到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產企業,生產超環保塑料袋子,要進貨原料加工生產,變成庫存商品,這種企業可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規格的產品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結轉庫存商品成本
文文老師,終于找到你,我在網上無意看到你跟另一學員的對答,總材料成本如何分攤到每款產品去,你說用單款產品收入除全部產品收入,算出分配率,再分配到成本里面去,那現在有兩個問題我不是很明白,第一:如果我有的產品上月庫存很多,這個月不需要生產,那么雖然可以得出分配率,但是我實際不需要領用材料,那么我這一部分怎么計算分配率,第二:我生產出來后,當月沒有銷售出去的,這個分配率怎么計算
我想問一下,我們總公司從分公司調回一些材料,有一些是直接銷售出去,有一些是自用,但無法分清那些是自用,那些是直接銷售出去,我意思是我全部入到庫存商品,如果直接銷售的話,我就直接出庫存商品,月底我就借主營業務成本,貸庫存商品,如果是生產自用的,月底的時候,根據車間實際領用材料數,例如,領了15萬材料,那么我就從庫存商品轉回原材料15萬,原材料加人工加制費等于生產成本,我通過售價來分攤每個產品的銷售成本,這樣做行嗎
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?