同學,你好 嗯,可以了
如圖,甲方跟丙方簽了施工合同,目前甲方跟乙方簽了三方協議委托付款,由乙方付款給丙方,但丙方開票給甲方,這樣可以嗎?
有三方 甲企業 乙企業 丙企業 甲和丙簽了合同 一共10000 乙方代甲方支付了8000 甲方支付了2000 丙方開的發票都是甲抬頭的 甲企業怎么做賬 乙企業怎么做帳
簽訂三方協議,甲方和乙方簽訂合同,實際出貨給丙方,可以直接開發票給丙方嗎?
甲與乙簽了合同,按照合同約定甲預付了乙一部分款項,現甲乙丙簽了三方協議,原甲乙雙方所簽合同由丙丙代甲執行,然后乙給丙開了預付款的發票,丙是否應把該款項支付給乙,由乙退還原甲支付的預付款?還是丙直接把款項支付給甲?(這樣好像不符合發票流)
甲與乙方簽定了合同 乙方與丙方簽定了合同 三方有代支付協議 甲方代付了款給丙方 丙方可以直接開票給甲方嗎
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀