你好 銷項稅額—進項稅額=增值稅應納稅額=不含稅收入*稅負率 可以開具的銷項含稅金額/1.13*13%—61906.66=可以開具的銷項含稅金額/1.13 *2% 一個方程,一個未知數,麻煩自行求解一下
實際生活中是根據已知銷項額來認證開多少進項票還是,還是已知進項票推算開多少發票出去?
老師,我現在知道進項稅額60000元,進項銷售額521538.46元,稅負是2%,怎么算出開多少銷項整體稅負達到2%
請問有200萬價稅合計進項發票,知道稅率,知道稅負率,怎么算可以開多少銷項發票啊?
知道進項稅額61906.66元,怎么推算出可以開多少發票出去,稅負是2%
已知手上有進項稅額9800元,稅負是2.3%,怎樣計算我可以開多少銷項票出去呢?
500萬元以下的固定資產,在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
可以幫忙算下嗎,算不出來,謝謝,第一次接觸
你好 銷項稅額—進項稅額=增值稅應納稅額=不含稅收入*稅負率 可以開具的銷項含稅金額/1.13*13%—61906.66=可以開具的銷項含稅金額/1.13 *2% 移項就是: 可以開具的銷項含稅金額/1.13*13%—可以開具的銷項含稅金額/1.13 *2%=61906.66 可以開具的銷項含稅金額/1.13*(13%—2%)=61906.66 可以開具的銷項含稅金額=61906.66/(13%—2%) *1.13
你好,老師,那算出是635950是吧
你好 銷項稅額—進項稅額=增值稅應納稅額=不含稅收入*稅負率 可以開具的銷項含稅金額/1.13*13%—61906.66=可以開具的銷項含稅金額/1.13 *2% 移項就是: 可以開具的銷項含稅金額/1.13*13%—可以開具的銷項含稅金額/1.13 *2%=61906.66 可以開具的銷項含稅金額/1.13*(13%—2%)=61906.66 可以開具的銷項含稅金額=61906.66/(13%—2%) *1.13=635950.23
那如何算出銷項不含稅稅額和不含稅金額呢
你好 可以開具的銷項含稅金額=61906.66/(13%—2%) *1.13=635950.23 銷項不含稅金額=635950.23/1.13 銷項稅額=635950.23/1.13 *13%?