不是,是按照30來確認收入,商戶給你們開發票?開什么呢
老師,我們去年賣的商品100萬,當時確認收入也收了錢,當時確認收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交增值稅 問題:但是現在4月份達成一致,對去年已銷售的商品100萬進行五折的商業折扣,對方公司給我們開紅字發票信息表,我們給對方開負數發票,我們給對方退款50萬, 那么我開的負數發票怎么做賬呢?
老師,如果我們公司做了一項業務,收客戶100萬廣告費,付供應商100萬廣告費,但是供應商會給我們6萬的優惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發票,供應商給我們開100萬的發票,次年供應商會在開一筆6萬的負數發票同時把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務會不會認為我們公司報收入沒有交增值稅,因為這6萬的收入是次年供應商開負數發票的
老師好!我們是承包美食城的公司,每月以收取各商戶的30%扣點為主營收,如果本月我們收了商戶100萬流水,那當月是不是需要按照100萬確認我們公司的收入?次月我們按照70%返款給商戶,商戶會給我們開70萬的發票。這個返款,我該怎么入賬呢?
老師您好,我想問下,電商公司,我們公司實際要付40萬100臺電器給供應商,但是供應商平臺的返利算我們公司的,所以用返利10萬來抵扣貨款了,那就相當于我們還要付給供應商30萬,但是供應商不愿意開40萬100臺的發票,只肯開30萬的發票,然后供應商減少數量來開票,因為發票都有型號的,我們要給客戶按型號來開100臺對應的型號開,這種情況有什么好辦法,解決供應商那邊開票問題嗎
電商公司,我們公司實際要付款給供應商100臺電器40萬貨款,但是供應商平臺收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬抵扣了貨款,那就相當于我們還要付30萬給供應商,但供應商不愿意按100臺來開票,只肯按30萬減少數量來開票,因為每臺機器都有型號的,我們要按100臺對應的型號開票給客戶,供應商那邊覺得調整價格跟市場價有差別,不愿意調整,只愿意調整數量,可是調整數量的話我們就沒有發票開給客戶,我們要給客服按100臺型號來開票的,這種情況,除了調整單價還有其他方法來解決嗎
公司租車費用和房租都記到管理費用-租賃費科目嗎?
老師 我想問下老板需要從公司借錢出去,年底前會歸還,能否無息?如果老板借錢是用于個人,但是年底前歸還,能否無息?
我想問一下開具普票發票熟牛胸肉需要交稅嗎?
老師,稅局讓補了去年的收入,所得稅年報時把主表里的營業收入加上就行?
請問長期股權投資,在銷戶時撤資時需要交稅嗎?
老師,請問給股東分紅,可以使用現金嗎?不使用銀行卡
老師,房產稅按房產余值還是按租金繳納合適?哪個交的少?按租金咋算?比如房租1萬一個月
老師,我12月份的時候做了一筆暫估成本23萬元的分錄,3月份的時候拿回一張5萬元的發票,怎么做分錄?
老師您好,注冊資本法人已經打全了,再往公司賬上打錢是以什么名義打比較好
實務中都是什么樣的做賬流程?我每個月月底做賬,但是取得的發票每次報銷的人給我發一份我月底自己打一份,有些發票就會重復打好多感覺很亂,老會計都是怎么做的啊
這個流水本來是屬于各家機構的,但是他們在我們提供的商業樓里經營,要按我們的方式被管理。所以收上來的錢,當月得先打到公司賬戶,次月返款70%給商戶,商戶給我們開票。30%是我們的收入
明白。給客戶的70萬,是咱們代收款,不用對方開發票給咱們
從收100萬款開始,到后面返款,您能給寫個分錄嗎?
收到100萬 借銀存存款100 貸主營業務收入30 其他應付款70 支付給商戶 借其他應付款70 貸銀存存款70
老師好,如果我按照進到賬戶的100萬 全為公司的收入 我去交稅,然后次月需要給商戶返款70萬,他交上來的發票 我再做抵扣行嗎
不可以。與實際業務不相符哦