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老師,我公司掛靠別人公司投標工程,我公司的賬務怎么做?有些材料款需要被掛靠公司支付

2022-10-26 20:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-26 20:38

您好,發票是怎么提供的?是你們給被掛靠方還是材料銷售方直接給他?你這里是操作的外賬還是內賬??

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快賬用戶1184 追問 2022-10-26 20:42

我做內賬,材料票是直接開給被掛靠公司,也有部分開給我司,老板要求我把被掛靠公司支付的成本也要記賬

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快賬用戶1184 追問 2022-10-26 22:17

老師,材料票開給被掛靠公司就是他付,開給我們公司的就是我們付,我們是勞務公司,人工費是我們發工資,請問這種情況怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-26 23:02

你好!內賬的話按你們提供材料過一下賬就可以,

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您好,發票是怎么提供的?是你們給被掛靠方還是材料銷售方直接給他?你這里是操作的外賬還是內賬??
2022-10-26
你好,這個你可以進入到其他應付款。
2023-06-07
你好同學,你們要還錢給對方的公司 ,賬上體現出來都是他們付的,但是實際是你們的,你們要還錢給人家
2020-09-15
你好,掛靠工程的會計處理方式可參照總包單位財務處理方法進行. 建筑企業掛靠業務的會計核算的原則是: (1)以被掛靠方為會計核算主體,不能以掛靠方為會計核算主體. (2)將掛靠方看成是被掛靠方的一個項目部. 建筑企業掛靠工程的會計核算(以被掛靠方為建筑企業一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被掛靠方項目部專屬賬戶收到掛靠方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設備墊資款時: 借:銀行存款-(項目部專屬賬戶名稱) 貸:其他應付款-(掛靠人名字) 第二,被掛靠方收到業主預付工程款時的賬務處理如下: 被掛靠方收到業主或發包方的預付款的賬務處理如下: 借:銀行存款 貸:預收賬款[收到業主預付款/(1%2B10%)] 應交稅費-------應交增值稅(銷項稅)[收到業主預付款/(1%2B10%)×10%] 別人項目掛靠我單位如何進行賬務處理? 答:對于掛靠經營的會計處理分兩部分考慮,通常的掛靠形式按照被掛靠人的不同分為兩類,一類是個人掛靠有資質的施工企業,另一類是沒有資質的或者資質較低的企業掛靠有資質的企業的. 【案例分析】 掛靠人以200萬元,中標某項目,根據與公司訂立的合同,交掛靠管理費3%,共計6萬元. 資金往來設立:施工隊往來結算(或叫內部往來、或在應收帳款下設立內部往來明細進行核算)會計科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應收帳款**甲方 200 2、撥付掛靠單位工程款時: 借:內部往來 **項目194 貸:現金(存款) 194 3、掛靠方提供發票時: (1)材料發票 借:工程施工**項目成本(非人工成本)100 貸:內部往來 (2)工資表 借:工程施工—合同成本(人工費)60 貸:內部往來60 同時: (借:應付職工薪酬――人工費60 貸: 應付職工薪酬――人工費60) (3)稅票: 借:工程施工*項目成本*稅金 借:所得稅費用: 貸:內部往來
2021-03-30
同學你好 你們做 借其他應收款 貸銀行存款
2021-04-14
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