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2017年6月末,某企業集團的母公司將一臺成本為60000元的產品以80000元的價格出售給子公司,后者格其作為管理用固定資產使用,預計使用年限10年,采用直線法計提折舊,不考唐凈我值。所得稅率為25% 編制2017年,2018年的抵銷分錄。(老師能給出解析和答案嗎)

2022-10-26 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-26 18:28

你好: 2017年應抵消的折舊金額:=(8萬-6萬)/10/2=1000 抵消母公司的收入成本 借:營業收入 80000 貸:營業成本 60000 貸:固定資產原值 20000 抵消2017年的固定資產折舊 借:固定資產累計折舊 1000 貸:管理費用 1000 2018年應抵消的折舊金額=(8萬-6萬)/10=2000 抵消2018年的固定資產折舊 借:固定資產累計折舊 2000 貸:管理費用 2000

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快賬用戶8792 追問 2022-10-26 18:30

老師 2018年不用抵折舊嗎

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快賬用戶8792 追問 2022-10-26 18:31

2018年抵折舊是不是還要有一個分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-26 18:32

2018年需要抵消折舊, 2018年應抵消的折舊金額=(8萬-6萬)/10=2000 抵消2018年的固定資產折舊 借:固定資產累計折舊 2000 貸:管理費用 2000

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快賬用戶8792 追問 2022-10-26 18:36

說錯了 是2018年不是應該還有一個抵原值的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-26 18:45

你好,是的,在合并底稿中2017年的抵消憑證都是要帶過來的。我前面的分錄是只列了當期新增的分錄。有一些公司用的合并軟件是只需要錄入當期新增的抵消憑證就可以的。 如果是excel手工合并,考慮帶下2017年的抵消憑證,的2018年抵消分錄是: 借:年初未分配利潤? ?20000 貸:固定資產原值? ? 20000 借:固定資產累計折舊3000 貸:管理費用 2000 貸:年初未分配利潤1000

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快賬用戶8792 追問 2022-10-26 19:00

對對 是的 我們就是要求這個

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快賬用戶8792 追問 2022-10-26 19:00

謝謝老師 辛苦了

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齊紅老師 解答 2022-10-26 19:06

不客氣,祝您學習工作愉快!

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你好: 2017年應抵消的折舊金額:=(8萬-6萬)/10/2=1000 抵消母公司的收入成本 借:營業收入 80000 貸:營業成本 60000 貸:固定資產原值 20000 抵消2017年的固定資產折舊 借:固定資產累計折舊 1000 貸:管理費用 1000 2018年應抵消的折舊金額=(8萬-6萬)/10=2000 抵消2018年的固定資產折舊 借:固定資產累計折舊 2000 貸:管理費用 2000
2022-10-26
1.?抵銷固定資產原價中包含的未實現內部銷售利潤: - 母公司將成本80000元產品以90000元賣給子公司,未實現內部銷售利潤為90000 - 80000 = 10000元。 - 分錄為: 借:營業收入 90000 貸:營業成本 80000 固定資產——原價 10000 2.?抵銷因未實現內部銷售利潤多計提的折舊: - 由于固定資產原價多計10000元,按直線法10年折舊且不考慮凈殘值,每年多計提折舊10000÷10 = 1000元。 - 分錄為: 借:固定資產——累計折舊 1000 貸:管理費用 1000
2025-01-08
1.?抵銷固定資產原價中包含的未實現內部銷售利潤: - 母公司將成本80000元產品以90000元賣給子公司,未實現內部銷售利潤為90000 - 80000 = 10000元。 - 分錄為: 借:營業收入 90000 貸:營業成本 80000 固定資產——原價 10000 2.?抵銷因未實現內部銷售利潤多計提的折舊: - 由于固定資產原價多計10000元,按直線法10年折舊且不考慮凈殘值,每年多計提折舊10000÷10 = 1000元。 - 分錄為: 借:固定資產——累計折舊 1000 貸:管理費用 1000
2025-01-08
你好同學,稍等回復您
2022-12-15
借,營業收入66 貸,營業成本50 固定資產16 借,固定資產1.6 貸,管理費用1.6
2022-12-15
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