你好;? ?需要的;? 需要設(shè)置原材料科目的??
老師。我接手了一個(gè)銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,收購(gòu)活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會(huì)計(jì)的賬我有點(diǎn)看不懂。因?yàn)槲覀兪谴~。我想問(wèn)下。收購(gòu)發(fā)票開(kāi)具的時(shí)候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請(qǐng)問(wèn)這里的原材料數(shù)字要不要和收購(gòu)入庫(kù)的原材料數(shù)字對(duì)上呢。上一個(gè)會(huì)計(jì)做的都會(huì)少一些。因?yàn)榛钗r都會(huì)有損耗死亡嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司發(fā)生的合理材料損耗,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?我們自己沒(méi)有工廠,我們是委外加工,購(gòu)買原材料,原材料是直接送到工廠,而不是送到我公司來(lái)。
請(qǐng)問(wèn)我們是養(yǎng)殖公司,今年又成立了一個(gè)飼草料加工廠以供自給自足,購(gòu)買了大量玉米麩皮等原材料,加工成精飼料,入庫(kù)的時(shí)候,入庫(kù)單上填寫(xiě)的入庫(kù)單位是該飼草料加工廠,出庫(kù)的時(shí)候,是以精飼料形式出庫(kù)到各養(yǎng)殖場(chǎng)的,那請(qǐng)問(wèn),玉米麩皮等原材料要怎么下庫(kù)存呢?
老師您好,我公司是做硬件產(chǎn)品的公司,之前一直沒(méi)有原材料倉(cāng)管,生產(chǎn)研發(fā)的原材料都是隨便取用,產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)里用的原材料每個(gè)月都是按同樣的價(jià)格核算成本,我現(xiàn)在接手財(cái)務(wù),沒(méi)有原材料出入庫(kù)結(jié)存表格,而且很多原材料都非常細(xì)小,不方便盤(pán),另外還有一些主材料,采購(gòu)直接發(fā)到代工廠了,不知道有多少,我現(xiàn)在完全沒(méi)法核算產(chǎn)品成本,請(qǐng)問(wèn)該如何處理?
請(qǐng)問(wèn)我公司產(chǎn)品 是委外加工的,我們公司自己下單采購(gòu)原材料,大多數(shù)原材料是直接送到工廠去存放,金蝶帳上我會(huì)設(shè)置各個(gè)工廠的原料倉(cāng),收料后會(huì)借:原材料-**工廠,但比較貴重的原材料是先送到我司自己的倉(cāng)庫(kù),等要生產(chǎn)的時(shí)候再按生產(chǎn)數(shù)量發(fā)往工廠,放公司的材料我能設(shè)置一個(gè)公司的原材料倉(cāng)科目嗎?
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進(jìn)口關(guān)稅,怎么做分錄
老師我申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表填匯算表營(yíng)業(yè)外收入顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
老師您好,做軟件開(kāi)發(fā)的科技有限公司,他的研發(fā)費(fèi)用占收入的比例多少合適?
請(qǐng)問(wèn)老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),上級(jí)公司乙集團(tuán),讓甲單位購(gòu)買了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有銷售量的要求,甲酒店計(jì)劃,客戶充值餐費(fèi)2000元以上免費(fèi)送酒1瓶,通過(guò)這樣的方式增加酒的銷售量。或者客戶現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)500元,送酒1瓶,請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬,通過(guò)這種方式,酒所涉及增值稅和企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么?
什么情況下可以暫估成本
企業(yè)的基本戶和一般戶之間的往來(lái)是不是不能來(lái)回轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問(wèn)老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),馬上到端午節(jié)了,甲酒店,計(jì)劃:房費(fèi)平時(shí)的價(jià)格就是598元,如果客戶住店買粽子+150元。可以開(kāi)到房費(fèi)發(fā)票里:598元+150元=748元(可以開(kāi)住宿費(fèi)發(fā)票6%),請(qǐng)問(wèn)老師這樣操作是否可以,增值稅和企業(yè)所得稅有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么做賬?謝謝您、
老師,我的是貿(mào)易微小企業(yè),之前是代賬公司做的帳,現(xiàn)在我的季度申報(bào)還沒(méi)有弄明白,這個(gè)月的銀行明細(xì)在電腦做帳系統(tǒng)登記了,也轉(zhuǎn)成了記帳憑證,但還有一個(gè)是公司掛靠地址費(fèi)用,是用微信支付的,沒(méi)有銀行流水,但對(duì)方開(kāi)了發(fā)票回來(lái)給我,也已在稅務(wù)局錄入了,還有就是加油發(fā)票也是微信支付的,也錄入稅務(wù)局了,現(xiàn)在我還要怎樣操作的,之前1一3月的工薪都申報(bào)了零公資申報(bào)了個(gè)稅。麻煩老師幫我看看該怎么弄的?還有期未余額,及庫(kù)存現(xiàn)金怎么樣么弄,之前的數(shù)據(jù)已導(dǎo)入電腦做賬系統(tǒng)了,需要特殊處理嗎?
老師,您好,我想咨詢一下,分公司要注銷,增值稅及附加是獨(dú)立核算的,所得稅是總公司匯總申報(bào),但是賬上資產(chǎn)有個(gè)應(yīng)收4000元收不回來(lái)了,還有應(yīng)付職工薪酬63000元,應(yīng)付貨款6000元,資產(chǎn)就只有那收不回來(lái)的4000元,我怎么處理賬呢?利潤(rùn)是負(fù)的7萬(wàn)多
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位的上級(jí)公司是乙公司,乙公司的上級(jí)單位是丙集團(tuán)。甲單位2024年度根據(jù)丙集團(tuán)的要求,計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,先支付給了上級(jí)乙公司,乙公司說(shuō)統(tǒng)一支付給丙集團(tuán),但是甲公司支付給乙公司的時(shí)候只收到了乙公司開(kāi)具的收據(jù),請(qǐng)問(wèn)老師,甲公司的2024年支付的職工教育經(jīng)費(fèi)可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候扣除么?
也是原材料-公司倉(cāng),生產(chǎn)后直接扣是吧?
但我委托加工廠的是,借:委外加工物資-原材料-**加工廠,如果入自己公司倉(cāng),難道也是:委外加工物資-原材料-**公司?
?你好; 1. 是的; 直接的? ;2.? ? ? 借 庫(kù)存商品貸委托加工物資- 材料費(fèi); 委托加工物資- 加工費(fèi)? ?