您好,檢查數據是否正確,如果正確提交即可,如果不正確就需修改后再提交
老師,申報企業所得稅的時候出現了這個提示,請問可以繼續申報么?
申報企業所得稅的時候出現這個提示怎么辦
報企業所得稅的時候出現以下提示該怎么操作
這個月申報時,總是出現以下提示,怎么操作
老師好,我報企業匯算清繳的時候申報提示企業所得稅工薪支出稅收金額過大怎么回事,提示如下
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數據0不一致,可是我的財報是有數據,而且數據也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業所得稅嗎
提前開了一季度的房租發票,按月支付,如何入賬
小規模納稅人開了增值稅專用發票3%的,填表的時候是填增值稅不含稅銷售額3%
您好,請問你的問題是什么段呢
就是出現圖片上那個提示,我不知道是哪里錯了
您好,上面只是提示,沒有說您錯了的呢