您好 請(qǐng)問(wèn)單位季度有利潤(rùn)嗎
老師 高企申報(bào)季度所得稅不享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除該怎么寫(xiě)說(shuō)明
老師,今年一季度所得稅申報(bào)不享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除吧
高企季度預(yù)繳所得稅時(shí)要不要享受研發(fā)加計(jì)扣除?
研發(fā)費(fèi)用享受加計(jì)扣除在季度企業(yè)所得稅申報(bào)表哪里填寫(xiě)?
老師,第二季度所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣1-6月已享受扣除,第三季度所得稅報(bào)表研發(fā)費(fèi)用扣除,填1-9月研發(fā)費(fèi)用對(duì)嗎?
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬(wàn)虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬(wàn),這樣的話會(huì)有涉涉稅風(fēng)險(xiǎn),如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開(kāi)了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開(kāi)的就看的到,什么原因
請(qǐng)問(wèn)老師,租賃合同,公章是公司的章,但是法人的名字是錯(cuò)的,有影響么?需要重新簽訂么?
虧損彌補(bǔ)是用掙錢(qián)的,就是年份彌補(bǔ)以前五年的那個(gè)就是虧損,那以后年度的虧損可以用先前的盈利來(lái)彌補(bǔ)虧損嗎?比如說(shuō)第一年虧十萬(wàn),第二年虧20萬(wàn),第三年虧30萬(wàn),第四年掙了100萬(wàn),我可以彌補(bǔ)第一年,第二年,第三年的虧損,我我以后就五年,我又虧了十萬(wàn),第六年又虧了十萬(wàn),我可以用第四年的100萬(wàn)塊錢(qián)來(lái)彌補(bǔ)嗎我?
蘋(píng)果老師接其他老師勿接
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)我們公司需要收對(duì)方公司運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元,但要支付給對(duì)方公司3萬(wàn)元的賠付款,因此我們給對(duì)方開(kāi)2萬(wàn)元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方給我們開(kāi)3萬(wàn)元的商品賠償?shù)陌l(fā)票,最后我們轉(zhuǎn)1萬(wàn)元給對(duì)方公司(3一2=1萬(wàn)元),請(qǐng)問(wèn)這檔處理可以嗎?(還是說(shuō)必須我們轉(zhuǎn)3萬(wàn)給對(duì)方,對(duì)方再轉(zhuǎn)2萬(wàn)給我方)
你好老師,企業(yè)所得稅這塊兒,怎么區(qū)分5%和25%征收。
蘋(píng)果老師接其他老師勿接
蘋(píng)果老師接其他老師勿接
信息技術(shù)咨詢服務(wù),專用發(fā)票一般稅率是多少?
有利潤(rùn) 但是不享受
那單位因?yàn)槭裁丛驎簳r(shí)不享受呢?
沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用
那可以寫(xiě)說(shuō)明 單位沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用發(fā)生 所以不需要暫時(shí)不需要享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
好的 謝謝
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)!!