對的是的,按照重分類之后的填寫。
應交稅費期末余額是負數,在填報資產負債表時,要進行重分類嗎?
老師我這個資產負債表是重分類的。我所得稅是不是填重分類資產負債表的期末數?還是需要怎么填
老師:其他應付款,出現了負數,在資產負債表中,我是要必需做重分類呢?還是這樣也可以,不重分類的話,資產也就是個負數了。
你好,我要填火炬報表,資產負債表的流動負債是負數,要怎么重分類到資產啊
老師,資產負債表資產是負數,報稅的時候就點了重分類,按照重分類后的數據填的,導致每個季度的報表期初數不一致,這樣可不可以?
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報表怎么改??!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
是按我們那個543填嗎?
這個是期末的數據嗎?如果是的話是這么做的。
543是期末數,440.7是年初數。
你好 對的,是這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。