你好,屬于的 借,固定資產 未確認融資費用 貸,銀行存款 長期應付款
老師,我們的設備抵押給融資租賃公司,融資租賃公司給我們銀行賬戶匯入350萬元,這350萬本金的利息是36766元,需要我們3年付清,每月還本金及利息給融資公司,上個月還了本金20414元,利息36766元,怎么做分錄? 請老師給的分錄帶上我的數額,不然理解不了 這個本金融資租賃公司只給開收據,不給開發票,利息給開了普票
我們公司從宇通汽車公司買車,計入固定資產,貸應付賬款600萬。然后又把這個車融資租賃給融資租賃公司,融資租賃公司把60萬打給我們了,然后我們把這個錢付給宇通公司。后面我們跟融資租賃公司是按季度支付租賃和利息。整個這個賬怎么做?包括我們收到融資租賃公司打給我們的600萬,然后我們付給宇通公司,還有我們支付租金的分錄
公司從A公司買了一個設備,給我開了60萬的票,但是我只付首付20萬,剩下40萬每月(連本帶息)付給A公司下屬融資公司B,融資公司B每個月給我開了利息的發票,*融資性售后回租*融資租賃利息,請問這是融資租賃的業務嗎?會計分錄怎么做呢?
我公司從A公司購買設備一臺430000元,付給A公司1萬元訂金,還付了51800元首付A公司,我司又同B公司簽訂融資租賃合同,剩下的368200元由融資公司B付給A公司,我司與融資租賃公司簽的合同融資金額是301000元,總利息是36590元,保險1720元,采用遞減計算分兩年共24期還款,對于固定資產入賬,付給A公司,和后續付給B公司我該怎么做賬
老是,有臺設備100萬,公司先付定金20萬給設備公司了 后來80萬用融資租賃方式,融資租賃公司直接開了100萬的融資設備的發票,最后我這100萬是付80萬還給融資租賃公司 那這個會計分錄怎么做啊
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
企業年報不是1月份開業的,是年中開業的。這個平均人數怎么算?
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師 《跨境應稅行為免稅備案表》 是發生第一比出口業務的時候就要做,做完以后就不用備案了 還是每次都要備案
工商年報登錄忘記聯絡員,怎么辦呢?
你好王老師,請教一下您公司注銷賬上有其他應付款余額10萬,股東打款到公戶10萬備注投資款,然后再還給股東10萬,收到投資款借銀行存款10貸實收資本10,還款是借其他應付款10萬貸銀行存款10萬,此時賬上沒有錢了,那實收資本產生的印花稅怎么繳納?如果再讓股東把印花稅繳了,打款進來備注什么
老師,這問題怎么回復好?
你好,我公司購買的蘋果樹苗合同總計878579,里面有不合格的樹苗6980株,金額132620,不合格的樹苗我咋做分錄,因為不合格的不付款
原先注冊資本,5000,實收資本1700,未分配利潤1000.現在減資到1000,退實收資本80,涉及哪些稅,怎么賬務處理
老師,A公司負責人貸款用于公司經營方面,后找墊資方周轉,支付一筆費用,該如何入賬
購入時 借:固定資產 50 進項 10 貸:A公司 20 長期應付款:B公司 40 這樣嗎 支付本金及利息 借:長期應付款-B公司 1萬 未確認融資費用 0.2萬 貸:銀行存款 1.2萬
長期應付款的金額包含利息處理的,未確認融資費用就是整體利息
那我付利息的時候怎么做呢?
支付本金 借:長期應付款-B公司 1萬 貸:銀行存款 1萬 支付利息 借:財務費用-利息 0.2萬 貸:銀行存款 0.02萬
支付本金 借:長期應付款-B公司 1萬 貸:銀行存款 1萬 借: 長期應付款0.2萬 貸:銀行存款 0.02萬 借財務費用 貸未確認融資費用
收到利息發票 借:財務費用 貸:未確認融資費用 是這樣嗎?
對的,是的,就是這樣的