你好,數量應該沒有關系的,你這個數量正確嗎?
請問我暫估材料的時候按含稅價暫估了,導致領料的時候也是按含稅價領料,現在發票回來沖暫估導致此原材料金額出現負數,但是數量為0?,F在應該怎么做呢
老師,我們公司年初原材料先到,發票年末才到,我暫估入庫數量一致,單價比實際低,我現在可以匯總紅沖暫估入庫和主營業務成本嗎?
請問老師、我 暫估的 庫存的 單價較高、但是現在購進的夠沖銷暫估庫存的 數量,唯獨金額不夠沖銷,這時要要怎么處理
請問老師,我前面庫存暫估的成本單價高,但是后面來的發票的單價低,導致沖暫估數量大于實際暫估的數量,
老師,在22年的9月把21年-22年的庫存整個都調整了一遍,原因是21年暫估單價高,后面來票的單價低,沖到最后導致數量大于暫估數量,這樣處理,后期稅局查賬有問題嗎?
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應該加權平均嗎,為什么答案上是目標資本結構*個別資本成本,沒有加權平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結轉,分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態是日終自動回退票還有3天到期我提前點了
當時暫估的數量是正確的嗎?
現在就是沖到后面就成了暫估金額=沖銷金額,但是實際暫估數量小于沖銷數量
你蛋菇的成本沒有紅沖吧?
紅沖暫估入庫的結轉的成本呢?
暫估的數量是對的
紅沖暫估入庫的結轉的成本呢 暫估的成本借助于業務成本貸庫存商品,這個沒有紅沖吧。
沒有紅沖暫估成本借助于業務成本
那你需要紅沖的,然后再做發票的。
但是暫估是在9月,9月也有銷售,實際來票是10陸續來的
十月份紅沖暫估 結轉暫估的成本,然后再做發票的,在結轉發票的成本。
借庫存商品貸應付賬款暫估100,借主營業務成本貸庫存商品100 但實際發票到了,借應付賬款100,貸庫存商品100,借庫存商品100貸主營業務成本100 然后再做發票的在結轉成本就可以了。
意思就是以此類推
對的是的對的是的對的是的。
涉及21年的也能這樣操作是嗎
對的,是的,也是這么做的。