你好,學員,具體哪里不清楚
隆安公司有甲,乙兩個互斥投資方案:甲方案投資00元,期一次投入,設備使用5年,直線法計期滿無殘值,預計每年業收入為3500元,每年的付現成本為100元;乙方案投資1000元,期一次投入,直線法計操折舊,設備使用5年,期滿凈值為1000元預計每年營業收入為6000元,付現成本第一年為2000元,以后每年遞增500元的修理費,另外項目初始支營資金2000元,項終結收企業所得稅稅率為25,固定資產項目無建設期,該公司的資本成本為10%分別計算甲、乙兩個方案的各期現金凈量,并用凈現值法出投資決,(計算結果四五入保留小數點后兩位(p/a,10%,5)=3.7908(P/F,10%,5)=0.6209(p/F,10%,4)=0.6830(p/F,10%,3)=0.7513(p/f,10%,2)=0.8264(p/f,10%,1)=0.9091
隆安公司有甲,乙兩個互斥投資方案:甲方案投資8000元,期初一次投入,設備使用5年,直線法計期折舊,期滿無殘值,預計每年業收入為3500元,每年的付現成本為1000元;乙方案投資10000元,期初一次投入,直線法計提折舊,設備使用5年,期滿凈殘值為1000元預計每年營業收入為6000元,付現成本第一年為2000元,以后每年遞增500元的修理費,另外項目初始墊支營運資金2000元,項目終結回收企業所得稅稅率為25%,固定資產項目無建設期,該公司的資本成本為10%分別計算甲、乙兩個方案的各期現金凈流量,并用凈現值法做出投資決策,(計算結果四五入保留小數點后兩位(p/A,10%,5)=3.7908(P/F,10%,5)=0.6209(p/F,10%,4)=0.6830(P/F,10%,3)=0.7513(p/F,10%,2)=0.8264(P/F,10%,1)=0.9091
甲公司打算投資一個新項目,預計該項目需固定資產投資700萬元,可以持續5年。投資之后,每年的收現銷售收入為1000萬元,每年的付現成本為300萬元,5年后該項目實際凈殘值為20萬元。按照稅法規定,固定資產折舊采用直線法,折舊年限為4年,凈殘值為100萬元,所得稅稅率為25%。已知:(P/A,10%,4)=3.1699,(P/A,10%,5)=3.7908,(P/F,10%,1)=0.9091。(P/F,10%,2)=0.8264,(P/F,10%,3)=0.7513,(P/F,10%,4)=0.6830(P/F,10%,5)=0.6209。要求:(1)計算從投資期期初到項目終結每一年的現金凈流量。(2)計算項目凈現值。
甲公司打算投資一個新項目,預計該項目需固定資產投資700萬元,可以持續5年。投資之后,每年的收現銷售收入為1000萬元,每年的付現成本為300萬元,5年后該項目實際凈殘值為20萬元。按照稅法規定,固定資產折舊采用直線法,折舊年限為4年,凈殘值為100萬元,所得稅稅率為25%。已知:(P/A,10%,4)=3.1699,(P/A,10%,5)=3.7908,(P/F,10%,1)=0.9091,(P/F,10%,2)=0.8264,(P/F,10%,3)=0.7513,(P/F,10%,4)=0.6830(P/F,10%,5)=0.6209。要求:(1)計算從投資期期初到項目終結每一年的現金凈流量。(2)計算項目凈現值。
2、甲公司打算投資一個新項目,預計該項目需固定資產投資700萬元,可以持續5年。投資之后,每年的收現銷售收入為1000萬元,每年的付現成本為300萬元,5年后該項目實際凈殘值為20萬元。按照稅法規定,固定資產折舊采用直線法,折舊年限為4年,凈殘值為100萬元,所得稅稅率為25%。已知:(P/A,10%,4)=3.1699,(P/A,10%,5)=3.7908,(P/F,10%,1)=0.9091,(P/F,10%,2)=0.8264,(P/F,10%,3)=0.7513,(P/F,10%,4)=0.6830(P/F,10%,5)=0.6209。要求:(1)計算從投資期期初到項目終結每一年的現金凈流量。(0-5年)(2)計算項目凈現值。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利