同學你好 對的 有進項才可以退稅
這個出口退稅,退的進項稅,一部分是這個進項稅額轉(zhuǎn)出的部分和出口退稅部分,這個這個應交稅費出口退稅和其他應收款出口退稅和出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額怎么理解這個計算?
出口退稅,是退的出口貨物相對應的國內(nèi)進項稅嗎?那A國購進貨物再賣給B國這種是怎么算的?非生產(chǎn)型的外貿(mào)公司,國內(nèi)進項稅只能退,不能抵嗎?
你好,請問出口退稅怎么退,是有進項才能退稅嗎,如果進項都抵了國內(nèi)的銷項了,那出口這部分還能退稅嗎
請問出口退稅 退稅退的是進項部分嗎,進項稅額不夠退稅抵扣的還是要交增值稅是吧,比如進項50,銷項80已交,退稅勾選,然后退稅申報能退回50嗎,退稅勾選了就不能在抵扣勾選了吧
你好老師。出口退稅,這個稅除了原材料的進項,住宿電費還有火車票計算的進項都能退嗎
固定資產(chǎn)政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
沒有用來抵扣進項的發(fā)票,用來退稅勾選,這部分進項稅額可以退回來是嗎,如果沒有進項就不能申請出口退稅是嗎
同學你好 對的 沒有進項不能退稅
那出口的那部分為什么有的開零稅率的發(fā)票? 出口退稅率在哪里看呀
同學你好 外貿(mào)出口的是開零稅率的
那生產(chǎn)型企業(yè)呢
這個是開帶稅率的 和內(nèi)銷的一樣