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老師,前任會計在給業(yè)務員報銷費用的時候因為沒有發(fā)票只有一些收據(jù)和報銷手續(xù),全部在了其他應付款上,現(xiàn)在金額有十幾萬了,要怎么處理呢?

2022-10-18 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 12:59

你好,當時分錄怎么做的?借其他應付款,貸銀行存款做的是這個。

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快賬用戶1177 追問 2022-10-18 13:31

是的,借:其他應付款,貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票沒回來

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齊紅老師 解答 2022-10-18 13:32

你好,沒有發(fā)票,實際有業(yè)務的,可以做賬的,可以做成本費用。

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齊紅老師 解答 2022-10-18 13:32

發(fā)票到了之后再調(diào)整就可以了。

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快賬用戶1177 追問 2022-10-18 13:35

可以先給他轉成費用,到匯算清繳的時候看發(fā)票是否到再做調(diào)整對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 13:37

對的,是的,是這么做的。

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你好,當時分錄怎么做的?借其他應付款,貸銀行存款做的是這個。
2022-10-18
借財務費用手續(xù)費貸應收賬款
2024-01-10
同學,你好 其他應付款需要用銀行或者庫存現(xiàn)金付掉 之后無票支出需要納稅調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬
2022-05-29
?你好;? ? ?如果是真實的發(fā)票來; 你要? 按年來區(qū)分哈 ;? 跨年的要走以前年度損益調(diào)整科目處理 ; 22年 計入當年費用? ?
2022-11-14
等匯算清繳時,借應交稅費-所得稅,貸其他應付款
2022-05-29
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