同學你好 對的 是這樣的
我們是一家科技公司 主營信息技術服務 我們公司銷售一款產品既有硬件也有軟件部分 金額不能區分 我們是否可以按照信息技術*技術服務開票
軟件產品的解決方案是按照軟件服務費6個點開票還是軟件產品13個點開票?
我們公司是科技公司。請問我們公司開發一款軟件賣給客戶,那是按照軟件開發6個點的(技術服務費開票)還是按照軟件產品13個點開發票
我們公司銷售一款軟件給客戶。假設軟件產品10萬元,安裝部署及培訓1萬。那現在我是11萬都按照軟件產品開13個點的發票呢?還是10萬開13個點的軟件產品,1萬元開6個點的技術服務費?
一項銷售行為如果既涉及服務又涉及貨物,為混合銷售。從事貨物的生產、批發或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務繳納增值稅。 請問下老師,是不是這么理解。比如說我銷售軟件A及其安裝部署是要按照13個點的軟件產品開票。我銷售軟件A,部署軟件B。就是可以按照軟件產品13個點和服務費6個點開票是嗎?是這么理解嗎?(混合銷售和兼營銷售)
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
6個點是嗎?
同學你好 對 開技術服務是六個點 如果合同簽的是產品那就是13%