你好你好需要把收到票據的分錄補記下 借應收票據貸應收賬款
現在企業所得稅匯算清繳發現之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產負債表里邊的應付賬款負數調到預付賬款里邊,19年季度報表按系統數據填報,去年5月份重新安裝財務軟件取數按之前賬上數據錄入都沒問題,現在各數據和之前代賬會計的數據是銜接的,就是去年匯算清繳的資產負債表里的應付賬款余額調整到預付賬款里邊了,我現在按系統數據填報,還是修改期初數據
老師,報增值稅時出現這個錯誤,怎么辦?4月沒有收入開票,不應該有負數,也沒有未開票收入。可以直接根據提示填下表嗎?如果可以調,怎么調呢?
老師,因為應收票據沒入,直接入的到期的分錄,然后現在應收票據是負數,我填資產負債表季報表時怎么填,暫時沒法調整,他是個負數
老師,2023.4我們這暫估一筆300萬的分錄,5.6.7陸續收到了發票,然后在做暫估分錄負數(借主營業務成本負數貸應付賬款暫估),由于這兩個月沒有開發票沒有收入,我要是做暫估負數的話,利潤表本期數的營業成本就是負數了
老師,9月資產負債表沒有重分類應收賬款是負數,重分類后,往來科目期初數據也變了呢,跟之前1-6月申報稅務局的財報期初數據不一致咋辦?因為之前1-6沒有重分類,怎么調整申報?
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
好的謝謝老師
客氣期待你的好評哦哦