借主營業務成本貸、應付職工薪酬、工資、銀行存款等。
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發票是技術服務發票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術服務發票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結轉成本,請問這個技術服務,如何正確的結轉成本? 借:應收賬款 10000 貸:主營業務收務收入 9400 應交稅費_應交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結轉成本對嗎? 主營業務成本-技術服務 8000 貸:用什么科目結轉這個技術服務最正確?
老師,我們科技公司給別人提供技術服務的收入確認收入 借:銀行存款 貸:主管業務收入 貸:應交增銷項,成本 結轉怎么處理呢
老師我公司購進技術服務費,又銷售給客戶 賬務處理該怎樣做? 借:管理費用-技術服務費 進項 貸:應付賬款 銷售時 借:主營業務收入 銷項 貸:應收賬款 結轉成本:怎么處理呢?
我們公司屬于新能源技術推廣服務業 收到工程款 分錄這樣寫有錯嗎?收到款:借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費增值稅 然后結轉成本怎么寫分錄呢?
老師您好,公司收到對方公司的技術服務費,也就是說我們公司為對方公司提供技術服務,然后對方付給我們公司技術服務費,請問成本怎么計提呀?我做的兩筆分錄是,借:銀行,貸:應收賬款,借:應收賬款,貸主營業務收入,貸:稅金,請問需要幾天成本嗎?時間沒有付出去成本,只是付出去技術服務,請問成本如何計提
煤炭商貿企業征收水利建設基金嗎,老師
老師,請問一下個體戶經營所得稅是怎么交呢?有具體規定嗎?我想知道一下,謝謝老師!
工商年報中自我承諾書誰簽字呢
老師,請問蔬菜免征增值稅開的免稅發票可以開專用發票嗎?
老師你好,我在做所得稅匯算清繳時候,我的累計折舊小于本年折舊,申報不了,主要原因是我24年清理了固定資產的,請問我應該怎么填寫。
老師您好,請教一下DRG費用消耗指數怎么計算,謝謝
老師,老板找的進項一月份就開進來了,但是沒入賬,能在4月份錄進去沖去年暫估嗎?
老師,我們購進(進口)機器的,然后機器配件壞了,國外供應商免費發貨給我們,但我們有付服務費,做了服務費的賬,但沒做進口材料的入庫,這有影響嗎
公司股東撤資,以新的股東重新注資,這樣方式和股權轉讓那個會比較好呢
老師,我們公司有一間買了多年的房產出售了,我應該怎么做賬呢