同學你好 一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?發生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 2、?如果是凈損失 借:營業外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
我們出售了一臺車,固定資產原值122859.96元,扣除了殘值,殘值按5%計算,為6142.998元,用的年限平均法月折舊額,每月折舊2431.6元,現折舊22個月,累計計提折舊53495.2元,賣出的價格是不含稅90000元,增值稅另繳納了11700元,請老師幫我看看我這固定資產清理該怎么做賬,帶著殘值我不知道該怎么做,麻煩老師幫我寫一個完整的固定資產清理
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過增值稅,看賬務,現在這輛車已經到了折舊年限了,也就是說已經折舊完了,現在企業打算賣出去,賣給私人,請問從會計處理上,我要怎么處理?就是說我要怎么做分錄?
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過增值稅,看賬務,現在這輛車已經到了折舊年限了,也就是說已經折舊完了,現在企業打算賣出去,賣給私人,現在她就只剩一個預計凈殘值了,我想知道會計處理我怎么做?就是會計分錄
你好 我們賬上有一輛車 已經折舊完了 原值359464.66元 累計折舊338995.14元 凈殘值為10783.94元 現在賣給了別人 賣了15萬(不含稅132743.36 稅額17256.64) 會計賬務處理分錄怎么做
老師您好:6月份單位處理了一批固定資產,折舊已計提完,原價共18010,累計折舊17110,預計凈殘值900,凈值900,共賣80元,銀行收款,請問6月份的會計分錄怎么做?我們是一般納稅人,收回的80元需要交稅嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
根據我描述的情況 方便寫一下分錄和對應金額嗎
借:固定資產清理10783.94 ? ? ? ?累計折舊338995.14 ? ? ? ?貸:固定資產359464.66 借:銀行存款150000 ? ? ? ?貸:固定資產清理150000 借:固定資產清理150000-10783.94 ? ? ? ?貸:營業外收入