同學,年末彌補一次,同學
小微企業,第四季度報企業所得稅時,彌補以前年度虧損。可以彌補前一年、還是可以彌補前五年的虧損呀?
請問,企業所得稅彌補以前年度虧損是年末企業所得時才彌補以前年度虧損嗎?
以前年度虧損彌補所得稅的時候,是年末一次彌補還是每個季度去彌補?
每季度報企業所得稅時,利潤總額可以彌補以前年度虧損嗎?我怎么報第一季度所得稅時不能彌補以前年度虧損?查看去年的報表第三季度和第四季度卻是可以彌補年度虧損的。
企業所得稅申報彌補以前年度虧損是不是只有本季度末盈利了才彌補上一年度虧損,本季度末虧損了不彌補虧損?
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規模公司開車輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業,我們是高新企業,研發支出是放成本類科目還是放費用類科目
WORD文檔,拉長全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
那年末一次彌補,報稅的時候季報的話需要填列去年的彌補金額嗎?
那個是匯算清繳填寫的
所得稅是每個季度繳納還是每年繳納一次?
你好,同學,季度預繳,年度匯算清繳
請問所得稅預繳第一二三季度的時候如果有以前年度虧損的話,可以在預交時候彌補虧損少交稅嗎?還是交了稅年底在去彌補然后退稅?
你好,同學,是先預繳,年底多退少補