需要繳納增值稅,附加稅印花稅 。需要繳納增值稅,附加稅,印花稅。 有增值的還會繳納土地增值稅。
老師,您好,請問一下,公司拍買得到一處房產(chǎn),現(xiàn)在將這個房產(chǎn)出售給個人,需要寫什么固定資產(chǎn)的資料,所有股東都需要簽字
老師,想請教你個問題,民間非營利組織出售房屋固定資產(chǎn)的收入,入賬列什么科目
你好,我想咨詢一下,房地產(chǎn)開發(fā)公司出售之后的房屋縱維修費(fèi)用入什么會計科目
你好請問,公司出售公司的固定資產(chǎn)房子,出售房屋這個會產(chǎn)生什么稅呢?
公司處置兩套房子會計分錄怎么做。就是出售固定資產(chǎn),非房地產(chǎn)公司。
你好,老師,我想咨詢一下,支付費(fèi)用的時候,可以直接做成借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,這樣可以不?
生產(chǎn)型出口發(fā)票按照報關(guān)單的申報日期還是出口日期查匯率開票
請賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評,暫估調(diào)增后應(yīng)付賬款怎么處理
出口企業(yè),員工日本出差報銷,這些票據(jù)合規(guī)嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請問下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應(yīng)稅工資是7751.01元,屬于二級工資數(shù),7751.01*0.1-2520/12個月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產(chǎn)折舊那個表,填的是24年新增的固定資產(chǎn)的數(shù)嗎(24年的年報)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!!暫估原材料是否要做納稅調(diào)整
您好!老師年終獎放在那個科目啊
這個借方為什么是以前年度損益調(diào)整,它替代了哪個損益科目
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
那個增值稅是按現(xiàn)在開出的發(fā)票來計增值稅,還是按原值減現(xiàn)值的增值來計稅呢?
按照開票的銷售額來計算。
假如購買時是100萬,銷售時是80萬,是按80萬來繳增值稅的嗎?那不是要交4萬的增值稅啊
是的,用不含稅的80萬乘以9%計算增值稅。
是9%嗎,不是5%的嗎?還是說是80萬*9%*5%呢?
一般納稅人9%,小規(guī)模5%。
小規(guī)模的。還有一個購買發(fā)票遺失了,用銷售方的發(fā)票復(fù)印件可以稅前扣除嗎?
小規(guī)模是5% 用復(fù)印件可以稅前扣除。
用復(fù)印件可以正常使用是嗎
用復(fù)印件可以正常使用是? ?是的
如果說現(xiàn)在開這個出售房屋發(fā)的發(fā)票,我是小規(guī)模公司,一年內(nèi)不超500萬,那我是不是可以享受500萬以內(nèi)免增值稅的嗎?
不是的? 這個不是免稅的??
我這個是外購的房產(chǎn)哦,不是自建的哦,增值稅應(yīng)該是原值減現(xiàn)值,增值部分交增值稅吧
按照你的銷售額計算增值稅。不是差額。
按相關(guān)文件,是按差額繳稅的哦,不是全額交稅的。因為是外購的,不是自建的,還是小規(guī)模公司
小規(guī)模的增值稅是按不含稅銷售額乘以稅率計算的。
我看到文2016 14號文件上寫有的哦,小規(guī)模不含自建的,增值稅可以減原值后再計算要繳的增值稅哦。
是的 ,是可以的? 第四條 小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其取得的不動產(chǎn),除個人轉(zhuǎn)讓其購買的住房外,按照以下規(guī)定繳納增值稅: (一)小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其取得(不含自建)的不動產(chǎn),以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除不動產(chǎn)購置原價或者取得不動產(chǎn)時的作價后的余額為銷售額,按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。 (二)小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其自建的不動產(chǎn),以取得的全部價款和價外費(fèi)用為銷售額,按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。