你好,同學(xué) 攤銷明細(xì)表 購買合同,發(fā)票 領(lǐng)用單
你好老師,1.長期待攤和待攤現(xiàn)在都不用了嗎,房租用長期,低值易耗品直接計(jì)入費(fèi)用里,不攤銷嗎?2.鋁窗企業(yè)詳細(xì)成本需要怎么核算,只有倉庫進(jìn)出存表,發(fā)貨清單,沒有產(chǎn)成品和半成品統(tǒng)計(jì),應(yīng)該怎么算損耗多少比例?應(yīng)該按多少計(jì)入產(chǎn)品成本和產(chǎn)成品,主營業(yè)務(wù)成本?3.外賬現(xiàn)金科目余額少,怎么做增加多點(diǎn)呢?必須走公戶轉(zhuǎn)賬才行嗎?應(yīng)收應(yīng)付前期掛太多金額,一直沒辦法沖賬,后期我做賬務(wù)得話也只能掛應(yīng)收應(yīng)付嗎?外賬想做的正規(guī)點(diǎn),查了明細(xì)賬都是沒辦法沖的,還請老師指點(diǎn),謝謝老師!
老師,早上好!我司是一個來料加工廠,現(xiàn)在需要建賬。現(xiàn)在我遇到一個問題, 如下:1因?yàn)楝F(xiàn)在在建賬中遇到問題就是倉庫盤點(diǎn)出很多刀具(銑刀、鉆頭、刀粒、絲攻之類,工具類內(nèi)徑量表、千分尺表卡尺)像這一些雖然不是新的,有用的過,但是也是公司資產(chǎn),這樣我應(yīng)該入到那個會計(jì)科目呢?建好賬之后,在每個月有新購入的話,是入當(dāng)期費(fèi)用,還是攤銷好呢?第二問題:盤點(diǎn)出很多客戶成本品,因?yàn)槭莵砹霞庸ぃ@個是不是屬于公司資產(chǎn),這樣是不是不用入到公司的資產(chǎn)負(fù)債中表--存貨中去呢?第三問題:;因?yàn)槭羌庸S,所以他的生產(chǎn)成本:人工+制造費(fèi)用是不是這樣就可以了呢?
想咨詢一下成本費(fèi)用審計(jì),生產(chǎn)成本-低值易耗品攤銷,這個科目的審計(jì)方向?當(dāng)年攤銷費(fèi)用都集中在11-12月份發(fā)生的,十月之前無發(fā)生額,這個屬于疑點(diǎn)嗎?
想咨詢一下成本費(fèi)用審計(jì),生產(chǎn)成本-低值易耗品攤銷,這個科目的審計(jì)方向?現(xiàn)在是遠(yuǎn)程審計(jì),目前只能看到明細(xì)賬,具體資料需要對方在提供,這個科目的話一般都需要些什么資料呢?
資料三:A注冊會計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了實(shí)施的具體程序,具體如下:(1)乙公司本期注銷3個銀行賬戶,這些銀行賬戶此前一直沒有發(fā)生業(yè)務(wù)且余額為委。市計(jì)項(xiàng)目組成員沒有將這?個銀行賬戶納入西證范圍。(2)因突降暴雪,車計(jì)項(xiàng)目組成員無法前往乙公司某倉庫的盤點(diǎn)現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)盤,項(xiàng)目組成員對存放在該倉庫的存貨實(shí)施替代市計(jì)程序,并據(jù)此得出“存貨余額沒有差異”的結(jié)論。(3)A注冊會計(jì)師通過向管理層詳細(xì)詢問,獲取了與賒銷審批相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)是否得到執(zhí)行的充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)4.針對資料三(1)項(xiàng),指出市計(jì)項(xiàng)目組成員的做法是否怡當(dāng),如不恰當(dāng),請簡要說明理由。5.針對資料三(2)項(xiàng),指出市計(jì)項(xiàng)目組成員的做法是否恰當(dāng),如不恰當(dāng),請簡要說明理由。6.針對資料三《3)項(xiàng),指出A注冊會計(jì)師的做法是否恰當(dāng),如不怡當(dāng),請簡要說明理由。
中級會計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤累計(jì)12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
當(dāng)年攤銷費(fèi)用都集中在11-12月份發(fā)生的,十月之前無發(fā)生額,這個屬于疑點(diǎn)嗎?
屬于,需要合理理由說明
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。