您好 累計折舊不設置二級科目的 您設置了 不可以修改二級科目嗎?
在做賬系統里,固定資產二級科目編號跟累計折舊二級科目標號沒有對應可以嗎?
做賬系統里,設置的固定資產二級科目編號跟累計折舊的編號沒有對應上可以嗎?比如固定資產-車編號1601001,固定資產-車牌編號1601002,在填加累計折舊時寫成了累計折舊-車牌1602001,累計折舊-車1602002,二級科目弄反了沒對應,這樣可以嗎有影響嗎?
做賬系統里,設置的固定資產二級科目編號跟累計折舊的編號沒有對應上可以嗎?比如固定資產-車編號1601001,固定資產-車牌編號1601002,在填加累計折舊時寫成了累計折舊-車牌1602001,累計折舊-車1602002,二級科目編號名稱弄反了沒對應,這樣可以嗎有影響嗎?
做賬系統里,設置的固定資產二級科目編號跟累計折舊的編號沒有對應上可以嗎?比如固定資產-車編號1601001,固定資產-車牌編號1601002,在填加累計折舊時寫成了累計折舊-車牌1602001,累計折舊-車1602002,二級科目編號名稱弄反了沒對應,這樣可以嗎有影響嗎?
江西同美公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權限),003會計(總賬、固定資產、薪資管理)三個用戶,已經啟用了總賬、固定資產、薪資管理三個模塊。根據題目用文字描述相應的業務處理流程,并填寫業務生成的憑證,最后對生成的憑證進行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉三類)、憑證編號(從001開始)、業務日期、摘要、會計科目(明細到末級科目)、金額,簽名不需填寫。(每小題8分)(1)2022年6月12日,購買辦公用品(管理部門所用),以銀行存款支付6,000元。(2)2022年7月15日,本月職工工資分配如下:甲產品生產工人工資10,000元,乙產品生產工人工資10,000元,車間管理人員職工工資4,000元,銷售部門職工工資6000元,管理部門職工工資1,0000元。(3)2022年8月18日,計提本月固定資產折舊3,160元,其中車間用固定資產折舊2,380元,管理部門用固定資產折舊780元。(4)2022年9月25日,銷售部張三出差預借款項3000元,財務部現金付訖。
老師,工廠無人值守設備屬固定資產哪類
倉管沒給進貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標項目授權給分公司核算,但前期費用發票都是總公司,可以內部轉賬給分公司做成本應收分公司的錢嗎
我們公司原營業執照注冊資本400多萬,23年底更換營業執照注冊資本為5000多萬,后來我們主管部門注資6000多萬,我把營業執照上5000多萬的注冊資本作實收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務處理對嗎? 現在稅務要我們交實收資本+資本公積一共6000多萬的印花稅,這個印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個6000多萬交印花稅
老師,金蝶云星空企業版,固定資產卡片初始化,沒有會計政策,財務信息下面都是灰色的,我應該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產卡片
老師,固定資產清理,在借方余額表示什么
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款。這樣做對嗎
老師,你好,匯算清繳時,資產負債表和利潤表年報直接填寫提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團公司,總公司拿專利權價值100萬投資子公司,1、做賬時都需要什么手續?2,怎么證明專利權價值100萬,3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個會計,員工報銷單上面只有會計主管和復核這里簽字,我應該在哪里簽字比較好,以前的會計都在會計主管這里簽字的,我覺得好像不對,我只是一個小會計呀,如果我不在會計主管這里簽字的話,這里也是空著,平時簽字就報銷人,會計,副所長,所長這四個人
之前的已經設置了去年年底開始計提折舊,不知道有沒有影響,需不需要修改調整?
這個沒有太大影響的 只要自己知道就行 不過最好是一致比較合適
喔喔,那可以不用調整是吧?
是的 不調整也可以