你好 你們是放到應收賬款里面的吧,那么就要做 借:其他應收款---老板 貸:應收賬款
老師,就是公司買車,發票全額開公司名稱,首付款也是公司付的,貸款是法人私賬還。怎么做賬
老師公司買了車,做按揭貸款的,首付款是公司出的,貸款也是放到公司賬上的,但還款是老板私人賬戶還的應該怎么做這個憑證
請問下,公司買車首付用基本戶付款,尾款有貸款按揭從法人私戶還款。這個怎么做賬?
老師 請問一下公司買了一輛電動汽車 115000元,公司名義貸款 但是還款是從老板賬戶還,這樣怎么做賬呀?按道理公司名義貸款應該是從公司賬戶還款呀,當時辦理貸款的那個人說用老板個人賬戶還就可以了?這樣我咋做賬呀?
老師,你好! 請教下,公司名義分期買車,首付款公司已經預付,按揭貸款則是由老板私人賬戶還款的,請問這種應該要怎么記賬?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
一整套的憑證應該如何處理
你具體的業務是什么,告訴我一下,我才能給出具體的分錄的
公司花了89萬買了車,按揭貸款了70萬,車子總價是89萬,車款是公司賬上出的,按揭貸款70萬也是回在公司賬上了,每個月的還款呢老板私人賬戶出的
阿,你是購買方阿,我以為你是銷售方 你購買的時候 借:固定資產 89 貸:銀行存款19 長期應付款70 后面每個月老板出錢的時候 借:長期應付款 貸:其他應付款---老板
付的時候是全款付的,70萬是后來才打回到公司賬上的
可以的,后面你們老板一次性打錢的時候,作為其他應付款的
借 固定資產 89萬 貸 銀行存款89萬 借 銀行存款 70萬 貸 長期應付款 70萬對嗎
每個月還款時 借 長期應付款 貸 其它應付款
你這樣相當于是兩個業務,一個是買車的業務,另外一個是你們公司向老板借錢的業務 你混在一起了
那我應該怎么做呢
你要先確定,你要做什么業務的 你向老板借錢, 借:銀行存款 貸:其他應付款
公司花了89萬買了車,按揭貸款了70萬,車子總價是89萬,車款是公司賬上出的,按揭貸款的70萬也是回在公司賬上了,按揭貸款的錢呢是貸款公司的人打到公司賬上的,每個月的還款又是老板私賬上出的我想咨詢這一整套憑證應該怎么處理
借:固定資產 89 貸:銀行存款89 后面每個月? 借:銀行存款 貸:其他應付款---老板 另外,你提問的時候,復制粘貼,我這邊也沒有辦法準確的回復你阿,需要你整理一下思路,把問題提出來的