你好 當(dāng)時(shí)分錄怎么做的 工商年報(bào)填了嗎
為了資產(chǎn)負(fù)債率調(diào)低點(diǎn),老板并沒(méi)有實(shí)繳的注冊(cè)資本,做在實(shí)收資本里,借其他應(yīng)收。請(qǐng)問(wèn)后期怎么處理?讓他多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)給補(bǔ)繳?
老師,請(qǐng)問(wèn),公司注冊(cè)資本580萬(wàn)都是以認(rèn)繳的,并沒(méi)有實(shí)收,資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益那里要填實(shí)收資本580萬(wàn)嗎?
請(qǐng)問(wèn),如果是認(rèn)繳制,然后實(shí)際上投入的資金達(dá)到了注冊(cè)資金,資產(chǎn)負(fù)債表上,實(shí)收資本怎么填呢
股東認(rèn)繳的資本,能在資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款項(xiàng)目反映么?沒(méi)有實(shí)繳,實(shí)收資本那里就是0吧。
資產(chǎn)負(fù)債表里有實(shí)收資本,實(shí)際上只是認(rèn)繳的并沒(méi)有實(shí)繳,怎么處理這筆賬務(wù)
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報(bào)表怎么改?。?/p>
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
沒(méi)有賬,工商年報(bào)里也只有認(rèn)繳
那不對(duì) 你的資產(chǎn)負(fù)債表咋平
不知道怎么做的,我感覺就根據(jù)票據(jù)填的報(bào)表,而且對(duì)公賬戶里的錢和現(xiàn)金的錢數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表里的也不一樣
還有哪個(gè)科目有實(shí)收資本這個(gè)金額
沒(méi)有賬,我在報(bào)稅系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表里看見的
財(cái)務(wù)報(bào)表里面看 還有哪個(gè)科目有這個(gè)金額要不你的報(bào)表不平 其他應(yīng)收款有嗎
如果借記其它應(yīng)付款,貸記實(shí)收資本,資產(chǎn)負(fù)債表里會(huì)體現(xiàn)實(shí)收資本的數(shù)額嗎
其它應(yīng)收款里沒(méi)有
是的 現(xiàn)在 借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)付款
我想建賬就做借其它應(yīng)付貸記實(shí)收資本,掛著這個(gè)虛數(shù)胖賬和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)相符,不可以嗎
不可以 沒(méi)有收到投資款做不了。
借實(shí)收資本貸庫(kù)存現(xiàn)金可以嗎?因?yàn)閳?bào)表里貨幣資金也不是實(shí)數(shù)
可以的,但是你這個(gè)錢需要存到銀行賬戶。
就因?yàn)閷?shí)收資本和貨幣資金都不是實(shí)數(shù)我才想這樣對(duì)沖的,還要存進(jìn)去呀?意思是存實(shí)收資本的錢是嗎
是的是的,是這么做的。
還有一個(gè)問(wèn)題,開票金額都掛應(yīng)收賬款了,實(shí)際情況是并沒(méi)有應(yīng)收賬款,建賬時(shí)也可以把應(yīng)收賬款和庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)沖就行,是嗎
那你看一下你的庫(kù)存現(xiàn)金寫多了嘛,做多了的可以啊。
我剛才看了庫(kù)存現(xiàn)金不夠沖的,這樣怎么處理?
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸應(yīng)收賬款。