同學您好,一般不可以的,當差錯更正做納稅調整,借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用
老師,發票的日期是2021年11月27日,那我現在要做賬是2022年1月份的,那這張2021年的發票是不能做2022年的賬嗎
老師我發票是2021年11月份的然后一直妹認證做賬,等到2022念4月份認證做賬了,那所附的入庫單的日期是寫2022年4月還是2021年11月份呢
老師,請問去年11月份購買的空調,開的專票,現在下賬并抵扣可以嗎
老師,購買的空調開票日期是2021年11月份,2022年9月份下賬可以嗎
房租發票的開票日期是2022年11月,11月已經計提房租,但是11月份的發票12月份才到,可是開票日期是11月份的,賬可以做在12月份嗎
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
老師,這是張專票,可以在今年9月份認證嗎
你好,可以的, 沒問題 ,沒有限制性規定的
適用的是小企業會計準則,
您寫的第二步分錄不太理解
同學您好,所得稅是相反沖減的
這是把2021年12月份的折舊進行調整了吧,
今年1-8月份的折舊可以在9月份補計提嗎,
是的沒錯, 是這樣的 可以在9月份補計提
按權責發生制的話,這樣也可以嗎,還用在匯算的時候做調整嗎
是的沒錯, 是這樣的,同一年是可以的
明白了,謝謝老師
不客氣,有空給五星好評:,