您好,借庫存商品,貸生產成本
郭老師,上次問過您,小規模季報,免征增值稅和所得稅,農業科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實業務, 老師我按照您說的,我增加了點現金 借,現金貸其他應付款-某某 購買商品 老師因為我們是農業種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產 代 現金比較合適, 發生了一些農業用的消毒液 我記到借生產成本 農業機械 代 現金 月末結轉時候 消耗性生物資產 轉入到主營業務成本是嗎? 我把生產成本轉到消耗性生物資產了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因為我暫借款現金做的多點,我購買幼苗時候,一部分代 其他應付款,一部分 現金 ,問題來了,最后,現金流量表中收到的,其他與經營活動有關的現金,這塊 是 哪個數據啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應付款產生的,我不理解,我想先把,報表做成,和上個季度申報差不多數據,后期慢慢真實,起來,在調整可以嗎?老師?求仔細看看我的問題
老師,您好!我想咨詢下,我是農民專業合作社的,我是收購茶青初加工,收購茶青時借產品物資貸應付款或成員往來,領用時借生產成本貸產品物資,產出的成品是掛借方哪個科目呢
我做內賬, 購買原材料是先付后收票,借:應付賬款,貸:銀行存款。 收到票了就是借:原材料,貸:應付賬款 領用是借:生產成本,貸:原材料(比如我采購了不同的東西,可以一次性做嗎?) 完工是:借:庫存商品,貸:生產成本 銷售是:借:主營業務成本,貸:庫存商品。對吧老師? 還有一個問題是,因為我們是工業企業嘛,就是有車間員工的工資,我生產一個東西,我計提工資的時候,已經是借:…… 生產成本,貸:應付職工薪酬了。我庫存商品結轉的時候,還要算車間員工工資嗎?
老師,年初有一個員工借款購買材料 借其他應收款 貸原材料 ,之后拿發票來沖賬,借原材料 貸其他應收款 這個材料用在項目上 借生產成本-某某項目-原材料 貸原材料 之后產成品 借庫存商品 貸生產成本 出售 借主營業務成本 貸庫存商品 這樣的過程,但是現在需要抵扣的時候發現這種發票對方已經紅沖了,那我的賬該怎么做了,老師
老師,我想問一下那個制造費用,我們收到了電局的水電費單然后假如這張水電費單是1萬,如果我產品完工入庫的話,我是借庫存商品貸生產成本_基本生產成本,還有人員工資,是不是還有一個制造費用?我不知道科目怎么做,是借生產成本_制造費用還是單獨用制造費用?然后這個制造費用是怎么算出來的?那我收到電費飯借制造費用貸銀行存款,那當我產品完工入庫的時候,這個制造費用哪里去了?
老師,個體戶需要開對公賬戶嗎?
老師,融資租入固定資產產生的利息,要不要資本化,算在資產原值里面
我也是這樣選的,但稅務系統這樣提示我
老師,咨詢一下股轉個稅事宜,我公司已收A全額股份比例繳納的實收資本100萬,然后A退出并以230萬把這些股份全部轉讓給了B,已按照230萬繳納個稅,現在B要退出以300萬把這些股份全額轉讓給C,請問本次B轉C的股轉基數怎么算?
國標固定資產怎么分類,各類資產折舊多久
老師,請問,我在做年報,財務報表年報已經提交了,這個主表這個提示是什么意思?
請問老師,成本費用等無票支出可以在匯算清繳時調增嗎?
老師,老板帶員工去KTV消費去業務招待費好,還是職工福利費好啊?
內窺鏡攝像機,醫用冷光源、臺車等構成內窺鏡系統可以開成內窺鏡系統一套嗎
老師,我們是律師事務所,會計制度應該選用哪種呢?
會計科目無庫存商品需要自行增加一級科目嗎:
您好。根據圖片。您借產品物資,貸生產成本