你好可以 最好不要有差異
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
那如果一樣有困難,不開進項了,可以不,匯算時納稅調增,這樣可以么
可以的 你留存好合同 發貨單
工程公司,先干活,這塊材料總包給弄了個材料的分包,按工程套的材料規格,讓我們開銷項,這種情況我們找不上完全一樣的進項,總金額有40萬,我要咋處理合適?是開個差不多的進項,還是干脆不開了,納稅調增?
你給對方開的發票是開的工程的嗎?
如果開的工程的話,開一個材料的就可以了。
不是,是13%的材料,簽材料合同
你現在能問下對方怎么給你開發票吧
對方給我開的進項,和我要給總包開的有差異,比如規格,名字,不能和銷項完全對上
有風險 被認為虛開發票
嗯,我知道,那咋辦?能把這個事情做了,規避風險呢?因為錢已經出去了,得從總包那把錢收回來,那干脆不開了,納稅調增?
那你現在能聯系上對方給你開什么業務的發票嘛,看具體的哪一個,你現在按照他開的來開出去不就行了。
那邊總包不行,他們要套他們的造價什么的,如果不按他們的,好像他們的審驗過不去
也就是你開出去的發票,這個必須是規定的是嗎?那你問一下你的上家能按照你的來開吧?
那我就是無論如何都得讓二者一致,否則都是虛開對吧
如果我開普票會不會不涉及
是的是的,普通發票也涉及的。
叫他人虛開是屬于這種情況吧?我們和總包是不是都要處罰對吧?
你們單位有風險 你們會被認為虛開 進來銷售的不一致
可是虛開,里面有一項是叫他人為自己虛開啊,這是他們讓開的啊
我是虛開,他們也不能抵啊
你好,你們單位虛開虛開,涉稅金額大的坐牢 因為你購入的是a型號,你開出去的是B型號,以這個來判斷,你單位虛開,然后你的下家是接收虛開企業