您好,麻煩發(fā)下題目,謝謝
您好老師我是銷售貨物一對一的,開出去13個點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)開3個點(diǎn)的抵扣可以不可以,數(shù)量都對應(yīng)的上,問題,1這樣符不符合規(guī)定,2.我開進(jìn)來3個點(diǎn)的我相當(dāng)于貼了10個點(diǎn)的稅
暖暖老師 我有個遺留問題,為什么你說消費(fèi)稅稅率是15%? 業(yè)務(wù)1繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是30*15%=4.5 銷項(xiàng)稅4.8 業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅10*13%=1.3 消費(fèi)稅是10*15%=1.5 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)是3.2 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅是5*13%=0.65 消費(fèi)稅是5*15%=0.75 業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅是2*13%=0.26 消費(fèi)稅2*15%=0.3 本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算過程是 4.8+1.3+0.65+0.26-3.2 老師 這題我有知識盲區(qū) 我不知道為什么又乘13%又乘15% 增值稅稅率是13% 消費(fèi)稅稅率是15%
樸老師回答,老師簡直迷糊了,您比方說這個材料不是一家提供的有13 3的, 我當(dāng)時(shí)都是按照10收取的稅點(diǎn),怕后期要不來發(fā)票,對外我得9加附加1 折合10繳納啊?我意思是比方這家提供了13 我收取10.,我怎么退法,讓我不吃虧 .如果另一家提供3我也按 10收取的, 我只知道總的折合起來稅負(fù)2.7左右,老師我不理解,比方說不同的施工單位拿給我的票, 13的3的,我分開算,咋著算,退給人家迷糊這塊了 ,還是不管這那,都是按照人家提供13的按照13退,提供3的按照3退,這樣算嗎?老師,這樣13的,我只收了10我不得吃虧,老師我哪里理解錯了,急死我了了,您給我舉個例子可以嗎?我實(shí)在沒法了
老師晚上好!這50題(10-2)*13%=1.04不可以嗎?為什么要(10+1.3-2)/(1+13%)*13%=1.07這樣計(jì)算啊?
19.甲公司2×22年4月將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于職工集體福利。該批消費(fèi)品的成本為300萬元,計(jì)稅價(jià)格為500萬元,適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。該批消費(fèi)品應(yīng)當(dāng)計(jì)入職工集體福利的金額為()。A.350萬元B.365萬元C.415萬元D.615萬元老師這道題為啥這么算啊,那個消費(fèi)稅不是不計(jì)入里面嗎300+500*(10%+13%)
中級會計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤累計(jì)12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么