你好 是的 這樣處理是可以的?
老師,借應(yīng)收賬款和借應(yīng)付賬款是一個意思吧,企業(yè)跟另一個企業(yè)有購銷往來,所以給對方設(shè)置在了應(yīng)付賬款科目里,后期關(guān)于他家的都通過應(yīng)付賬款走的,現(xiàn)在我們賣給他設(shè)備,正常是借應(yīng)收賬款,因為之前設(shè)了應(yīng)付賬款,所以放在借方應(yīng)付賬款可以吧
老師,應(yīng)付賬款的借方有余額,代表是我們要付款給供應(yīng)商還是要供應(yīng)商開發(fā)票給我們
我們單位有個供應(yīng)商,平時都是我們付款給他,所以往來科目用的是“應(yīng)付賬款”,現(xiàn)在有業(yè)務(wù)需要對方付款給我們,我們開了票如何入賬?是否還是用應(yīng)付賬款?借:應(yīng)付賬款 貸:收入
老師,有個供應(yīng)商給我們供貨,但是我們又給他預(yù)付了管理費用(不是貨款),應(yīng)該掛什么科目,應(yīng)付賬款?還是重新掛在其他應(yīng)付款,等對方發(fā)票到了再沖
老師,我們是做家具行業(yè)的,有一筆供應(yīng)商貨款經(jīng)銷商代付了,她在給我們付款的時候少支付了,借:應(yīng)收賬款-項目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸方我應(yīng)該怎么填寫呢?
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
那我開票入賬是負數(shù)填列在應(yīng)付賬款的貸方嗎?
你好 不是? 開票,借應(yīng)收,貸收入? 抵賬 借應(yīng)付 貸應(yīng)收? 這樣的? ?是正數(shù)的?
如果是借應(yīng)收,那同一個供應(yīng)商對應(yīng)兩個往來科目?
你好 直接對沖了? 也行 借方用應(yīng)付? ? ? ?分開寫是為了好理解??