您好,不能作廢,可以開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
普通電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了怎么作廢
電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,可能做廢重開(kāi)
電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了怎么辦,能作廢嗎
老師,稅務(wù)ukey作廢電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了。怎么作廢
電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了怎么做廢
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤(pán)虧、盤(pán)盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢(xún)申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
老師,有個(gè)個(gè)體戶(hù),2023年忘記工商年報(bào)0申報(bào)了,顯示異常,這個(gè)怎么處理呀,要花錢(qián)嗎?
老師,如果我當(dāng)年有凈利潤(rùn)100萬(wàn)利潤(rùn),年中分紅50萬(wàn)元,那我應(yīng)該按多少計(jì)提法定盈余公積?
老師高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。是按哪個(gè)金額
老師,一個(gè)總公司下邊有3個(gè)分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個(gè)分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個(gè)公司得向他們公司轉(zhuǎn)款可能用于社?;蛘唛_(kāi)工資,那我用有收入的這個(gè)分公司怎么轉(zhuǎn)款能減少風(fēng)險(xiǎn)和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額未分配利潤(rùn)?
年有筆貨出了當(dāng)時(shí)沒(méi)票占估借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品今年一月份開(kāi)的票 把借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款沖銷(xiāo)了 做的借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開(kāi)發(fā)票都能開(kāi)什么項(xiàng)目名稱(chēng)
電子負(fù)數(shù)發(fā)票怎么開(kāi)
登錄開(kāi)票系統(tǒng)。選擇開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了。
這里也沒(méi)有負(fù)數(shù)發(fā)票呀
專(zhuān)用發(fā)票需要填填寫(xiě)紅字信息表,然后根據(jù)信息表再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。已經(jīng)認(rèn)證的是采購(gòu)方填寫(xiě)信息表,沒(méi)有認(rèn)證的是銷(xiāo)售方填寫(xiě)信息表。
填寫(xiě)紅字信息表后開(kāi)完負(fù)數(shù)發(fā)票后,在開(kāi)一張正確的發(fā)票嗎
是的,這樣處理就正確的。
負(fù)數(shù)發(fā)票需要給對(duì)方公司嗎
紅字信息表還需要給對(duì)方公司嗎
你剛開(kāi)完就發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,你什么也不用給對(duì)方,你再開(kāi)一張正確發(fā)票給對(duì)方就行了。