同學你好 借其他應付款 貸其他應付款老板
老師,你好,我上個月的會計分錄做錯了,怎么調整呢,上個月的會計分錄 借:管理費用500 貸:應付職工薪酬500 借:應付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應付款200 但是實際上銀行付了500 這個怎么調整呢,調整分錄怎么寫!
老師,我想問下,就是下面這個會計分錄,借:在建工程 貸:其他應付款(貸方科目二級科目掛錯了。)我現在調賬,可不可以直接調成 借:其他應付款(對的往來科目)貸:其他應付款(錯的往來科目)
老師好!我這里有這么個事,公司跟一個人借了2萬元,還的時候,還了3萬元,現在其他應付款是借方有余額,在其他應收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調整一下,把其他應付款借方余額調整出去,摘要和分錄應該怎么寫呢
關于其他應付款重分類賬務分錄咨詢-----------------------調整前分錄是其他應收1120,其他應收5600,其他應付4800,都在借方,那現在要調整重分類,那應該就是對沖,我寫的調整后分錄是:貸方其他應收1120,其他應收5600,其他應付4800,借方其他應付11520.但是其他應付期末余額應該在貸方,現在卻是借方余額,我這個是哪里做錯了呢,請老師指點謝謝
您好,老師我想問下,這個分錄的貸方其他應付款當時掛錯了,老板已經付過了,我現在要把這個分錄調整成法人其他應付款個人,怎么調整呢,分錄怎么寫,這個發票的進項我已經抵扣了。
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
這樣做屬于正規的嗎???意思是我分錄這樣寫,借:其他應付款~單位~寧夏林盛供熱有限公司 貸:其他應付款~個人(法人) 對吧,這樣寫分錄
同學你好 對的 是這樣
老師,那這個錢我給法人付了,就做分錄,借,其他應付款,個人 ?貸,銀存對吧。。。。這樣屬于正規操作吧
同學你好 對的 是這樣的