同學你好 這個可以的哦
高薪技術工業企業,做降解塑料的生產企業,目前沒有高薪資質,想問能享受15%的企業所得稅優惠稅率嗎?研發支出的能否都加計扣除呢?
老師。我想問哈,我們是生產型企業,有研發費用,可以加計扣除不?還是只有申請到了高新企業才能享受加計扣除?如果有研發費用,是不是要做研發費用臺賬,是高新企業要做研發費用臺賬。還是一般的企業也要做研發費用臺賬?
老師我們公司是做研發的,但是高新技術企業還沒有資格申請也就是我們現在還不是高新企業,那如果我們公司有研發出來的技術,要轉讓的話,可以享受增值稅減免、企業所得稅減免嗎?
只有企業做了高新技術企業認定才能做研發支出的會計處理嘛,還是不需要企業是高薪技術企業 就課可以做研發支出的會計處理并且享受加計扣除?
老師,高新技術企業研發費用可以加計扣除,那加計扣除是不是只用納稅申報時從應納稅所得額中扣除即可,不用做賬務處理?
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀