你好 借:原材料,貸:在途物資?
甲材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其采購(gòu)成本,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
上月購(gòu)入的B材料運(yùn)到;采購(gòu)成本計(jì)11000元,驗(yàn)收入庫(kù)請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做會(huì)計(jì)分錄
會(huì)計(jì)分錄3、上述采購(gòu)的甲材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)甲材料的采購(gòu)成本。
向飛達(dá)廠購(gòu)入甲材料與乙材料均已運(yùn)到,并驗(yàn)收入庫(kù),按其實(shí)際采購(gòu)成本入賬做會(huì)計(jì)分錄
上述A、B材料運(yùn)到本廠驗(yàn)收入庫(kù)并按實(shí)際采購(gòu)成本入賬。怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢(qián)退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開(kāi)的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開(kāi)了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢(qián)分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷(xiāo)的時(shí)候都沒(méi)錢(qián)分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫(xiě)美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師,對(duì)這道題我有一個(gè)小小的疑問(wèn),就是后面那個(gè)采購(gòu)成本不用管它嗎
您為我講解一下嘛!謝謝老師
你好 借:原材料,貸:在途物資? 采購(gòu)成本從之前入賬的在途物資 ,結(jié)轉(zhuǎn)到了 借方的 原材料? 核算了 啊