然后按照你單位的制度要求來管理費用,辦公費。
老師我以下是我公司融資租入的固定資產,但是我現在只有合同。還沒開發票,我按這個怎么做入固定資產呢,要換算成不含稅價來入固定資產掛往來嗎,那以后發票來了進項稅額那個金額怎么處理呢
我公司從一個已經注銷的公司購買了一輛車,開具了二手車銷售統一發票,價額為1000元,而這個注銷的公司車輛之前有做資產評估,評估殘值為93654.6,這個二手車發票可以作為固定資產發票錄入固定資產嗎?錄入固定資產金額是1000元還是???
老師您好 剛接手一個公司的賬,余額表顯示固定資產折舊每月計提總金額是7380.79元,但是17項固定資產 我現在不確定每一個固定資產每月計提的分別是多少?還有之前的折舊年限 怎么辦老師
老師,公司確定為固定資產的金額是3000,現在我們公司購買了一個電視屏,花了2200,但是我覺得這個更像是固定資產,只是沒有滿足3000元的金額,您覺得這個應該怎么做,是作為辦公費好還是固定資產呢
老師,公司購買12個辦公工位的桌子一共花了5500,這個金額得入固定資產吧,如果入固定資產,殘值率和折舊年限應該是多少呢
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦